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老師好!就是我們有一個(gè)固定資產(chǎn)是生產(chǎn)需要的,做固定資產(chǎn)卡片時(shí)折舊費(fèi)用分配科目填寫的是制造費(fèi)用,這樣我們計(jì)提折舊時(shí) 借:制造費(fèi)用500 貸:累計(jì)折舊 500 這樣做對(duì)不對(duì)

2024-08-12 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-12 09:13

對(duì),沒錯(cuò)的,做賬是這么做的

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快賬用戶7096 追問 2024-08-12 09:21

制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2024-08-12 09:21

借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用就成了

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快賬用戶7096 追問 2024-08-12 09:21

目前我們制造費(fèi)用一直掛在在產(chǎn)品里

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齊紅老師 解答 2024-08-12 09:21

借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用就成了

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快賬用戶7096 追問 2024-08-12 09:21

老板要我直接轉(zhuǎn)成費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-08-12 09:22

那就借生產(chǎn)成本 貸累計(jì)折舊

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快賬用戶7096 追問 2024-08-12 09:24

可以直接轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 09:25

既然是生產(chǎn)的,記入到管理費(fèi)用不合適的

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快賬用戶7096 追問 2024-08-12 09:25

老板只讓轉(zhuǎn)費(fèi)用,不讓轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2024-08-12 09:26

老板這么做肯定是不正確的

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快賬用戶7096 追問 2024-08-12 09:29

是啊,我也吵不過,她說她是小廠沒有制造費(fèi)用,還說都是費(fèi)用直接轉(zhuǎn)管理。說我們都是考了證的,怎么做賬做不明白

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齊紅老師 解答 2024-08-12 09:30

就是老板這么做賬肯定是不正規(guī)的

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快賬用戶7096 追問 2024-08-12 09:36

迷茫了,都想轉(zhuǎn)行

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齊紅老師 解答 2024-08-12 09:37

這個(gè)你最好還是和老板多溝通一下

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對(duì),沒錯(cuò)的,做賬是這么做的
2024-08-12
你好,計(jì)提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)是這樣處理的?
2021-01-19
你好,這個(gè)是正確的,因?yàn)槟愕闹圃熨M(fèi)用需要節(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目,生產(chǎn)成本科目又要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目。因此這樣總的算下來,你的制造費(fèi)用期末是沒有余額的
2022-03-20
您好 您后面理解正確的
2019-10-04
您好,首先確認(rèn)制造費(fèi)用是否最后轉(zhuǎn)入損益類科目?
2021-04-25
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