你好,是的,你的理解是正確的
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后借 管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊? 還有一種是不提折舊直接進(jìn)入費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) 這樣作對?
(根據(jù)情況用) 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用.-固定資產(chǎn)折舊 貸:累計(jì)折舊-商品二級 最終固定資產(chǎn)報廢時分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 是不是這樣子做分錄呢
這樣的累計(jì)折舊分錄對嗎?購入:借:固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀存,折舊:借:累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)-電腦,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊。
老師,固定資產(chǎn)因?yàn)椴蛔銉汕мD(zhuǎn)入費(fèi)用,賬務(wù)處理可以這樣做嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)清理
2018年有幾個固定資產(chǎn),當(dāng)時做賬計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤分配-未分配利潤”還是最借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),補(bǔ)提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤分配未分配利潤,貸累計(jì)折舊,還是做借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
拿管理費(fèi)用來說, 正常就借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 然后就這兩個有發(fā)生,一直到固定資產(chǎn)清理之前,固定資產(chǎn)這個一級都不會有發(fā)生咯
是的,固定資產(chǎn)科目不變