你好,這個(gè)是正確的,因?yàn)槟愕闹圃熨M(fèi)用需要節(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目,生產(chǎn)成本科目又要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目。因此這樣總的算下來,你的制造費(fèi)用期末是沒有余額的
你好老師,籌辦期,固定資產(chǎn)卡片填的制造費(fèi)用折舊,那計(jì)提折舊的時(shí)候制造費(fèi)用就有余額了?這樣對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問下固定資產(chǎn)模塊在錄入以前使用過的固定資產(chǎn)卡片時(shí),匯總生成的憑證可以自己編輯成 借。制造費(fèi)用折舊費(fèi) 貸。累計(jì)折舊嗎
3月份在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了,4月份改計(jì)提折舊了,但是工廠有停工了,折舊是不是繼續(xù)計(jì)提,不做制造費(fèi)用了,做成管理費(fèi)用。等什么時(shí)候生產(chǎn)了,固定資產(chǎn)在計(jì)提成制造費(fèi)用,我的理解對(duì)嗎老師
老師我們是生產(chǎn)高空車的,生產(chǎn)車間購入折彎機(jī)8月份入的固定資產(chǎn),9月份提的折舊 計(jì)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi),這個(gè)制造費(fèi)用是9月份就需要攤銷嗎?怎樣攤銷。
籌建期購入生產(chǎn)設(shè)備,借:固定資產(chǎn),貸銀行存款,下月計(jì)提折舊:制造費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸累計(jì)折舊。這樣對(duì)嗎?怎么過開辦費(fèi)科目記賬呢?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
你是說需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目吧,可是還沒生產(chǎn),讓生產(chǎn)成本余額,不讓制造費(fèi)用有余額是嗎?
你現(xiàn)在還在試車,那么嚴(yán)格來說,你這個(gè)需要進(jìn)入到籌辦費(fèi)用。但是你現(xiàn)在又進(jìn)入到制造費(fèi)用了,那么就只能夠按照順序節(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面
那就什么時(shí)候有了產(chǎn)品,再攤到里面去唄,是嗎老師
可以的,你作為你的庫存商品,這樣處理也是可以的