你好,你先梳理好業(yè)務(wù),是否涉及納稅,
老師您好,我做內(nèi)賬,電費我們先支付,然后給房東墊付了一部分電費,先掛賬后支付,是借:管理費用—電費 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款吧? 然后我收到墊付的電費的時候就是,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 這部分我還沖減管理費用嗎?
公司甲與乙銀行置換資產(chǎn),甲公司代乙支付土地收益金,171萬,款是乙公司轉(zhuǎn)給甲公司的,這甲公司如何做賬?如下: 集團撥給甲公司時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款\\\\\\\\集團,付士地收益款時,借,其他應(yīng)付款\\\\\\\\集團,貸:應(yīng)交稅費\\\\\\\\土地收益金,然后,再借應(yīng)交稅費\\\\\\\\土地收益金,貸:銀行存款,對嗎正確嗎?
老師,公司貸款后給了另外一個公司使用,請問利息可以借其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,然后利息對方給了利息金額再沖其他應(yīng)收款嗎?那對方是不是借:財務(wù)費用,貸:其他應(yīng)付款呀?還有進項銷賬稅之說嗎?
老師,請問公司進了一筆租金,不做收入,是代收轉(zhuǎn)給財政局的,然后交了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅, 然后這筆稅直接是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,還是 借:應(yīng)交稅費~城鎮(zhèn)土地使用稅~房產(chǎn)稅,貸銀行存款,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費~城鎮(zhèn)…… 是上邊的直接沖減還是下邊先進應(yīng)交稅費在沖減
老師,請問進來一筆租金,代收給財政局的,只繳了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,增值稅免稅 掛其他應(yīng)付款了,然后稅款從這筆租金扣 我這樣做分錄對嗎? 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費~房產(chǎn)稅,土地稅 借:應(yīng)交稅費~房產(chǎn)稅,土地稅 貸:銀行存款
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
如果代收代付通過其他應(yīng)付款
稅從代收的租金扣去,交給扣除稅后的金額
不是,是你企業(yè)是否繳納增值稅
金額不高所以免稅了
就繳納了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅而已
金額不高所以免稅是什么意思?
增值稅免稅
出租不動產(chǎn)也得申報增值稅,是否免稅看申報結(jié)果
增值稅收入月不到10萬,季度30萬,是免稅的
你好,那你也得申報,也需要確認收入,