實際稅款誰來承擔的?
老師,我們是房地產公司,,繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的分錄是這樣的嗎,借 管理費用,貸應交稅金-應交城鎮(zhèn)土地使用稅 借應交稅金-應交土地使用稅 貸 銀行存款嗎 土地是用來開發(fā)商品房的,這樣的話。計入管理費是正確的嗎
老師好,請問以下的賬務處理對否? 1.租用老板個人名下的房產用于公司經營,租賃費5萬元,在每年年初支付給老板,分錄如下: 借:預付賬款-老板 貸:庫存現金 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款-老板 2.老板個人名下的房產土地稅都是從對公賬戶扣繳,所繳納的房產土地稅也一直做沒有計提 借:應交稅費-應交房產稅/土地使用稅 貸:銀行存款
公司甲與乙銀行置換資產,甲公司代乙支付土地收益金,171萬,款是乙公司轉給甲公司的,這甲公司如何做賬?如下: 集團撥給甲公司時,借:銀行存款,貸:其他應付款\\\\\\\\集團,付士地收益款時,借,其他應付款\\\\\\\\集團,貸:應交稅費\\\\\\\\土地收益金,然后,再借應交稅費\\\\\\\\土地收益金,貸:銀行存款,對嗎正確嗎?
老師,請問公司進了一筆租金,不做收入,是代收轉給財政局的,然后交了房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅, 然后這筆稅直接是借其他應付款,貸銀行存款,還是 借:應交稅費~城鎮(zhèn)土地使用稅~房產稅,貸銀行存款,借其他應付款,貸應交稅費~城鎮(zhèn)…… 是上邊的直接沖減還是下邊先進應交稅費在沖減
老師,請問進來一筆租金,代收給財政局的,只繳了房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,增值稅免稅 掛其他應付款了,然后稅款從這筆租金扣 我這樣做分錄對嗎? 借:其他應付款 貸:應交稅費~房產稅,土地稅 借:應交稅費~房產稅,土地稅 貸:銀行存款
老師您好,開服務發(fā)票結轉人工陳本,應付職工薪酬科目的貸方結轉多少增加多少金額嗎?
老師,請問我們公司銷售出去的產品(已經開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們該怎么處理?怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
匯總納稅備案總機構參與年度匯算清繳標識選是還是否
老師,請問餐具入錯為固定資產建賬后,賬務處理有什么方式把這筆固定資產處理掉,是內賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費我們自己承擔)
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現金流量表中,關聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
用這筆代收的租金來交,這筆租金是給財政局的
借銀行存款,貸其他應付款 支付出去。借其他應付款,貸,銀行存款
支付稅款的分錄也是借其他應付款,貸銀行存款而已嗎老師, 不用應交稅費么
是的是的,因為不屬于你單位承擔。