您好,這個(gè)的話是屬于開票的申報(bào)
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷售額,是不含稅的,那么企業(yè)所得稅申報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入是含稅銷售額嗎?還有財(cái)務(wù)報(bào)表的銷售額是含稅銷售嗎?
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營收入*1% 貸:其他收益(主營收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報(bào)時(shí)銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報(bào)時(shí)銷售額就不能直接取賬上主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
稅務(wù)上,小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人,是按增值稅申報(bào)表的銷售收入嗎?還是按財(cái)務(wù)報(bào)表的營業(yè)收入
賬上主營業(yè)務(wù)收入比開票收入更多,按賬上還是按開票收入填報(bào)申報(bào)表?
老師,小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)的收入的開票稅率是3,開具普票按1%,增值稅申報(bào)是按1%,那開專票稅率是3%還是1%,增值稅申報(bào)按1%還是按3%申報(bào)
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?