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老師您好,我做內(nèi)賬,電費我們先支付,然后給房東墊付了一部分電費,先掛賬后支付,是借:管理費用—電費 應交稅費 其他應收款 貸:銀行存款吧? 然后我收到墊付的電費的時候就是,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 這部分我還沖減管理費用嗎?

2023-11-14 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-14 11:36

你好,充其他應收款就可以的,你走的時的時候再。

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快賬用戶5762 追問 2023-11-14 11:41

老師我不太明白您的意思

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快賬用戶5762 追問 2023-11-14 11:42

就是說這部分我還是要沖減管理費用—電費對吧?

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快賬用戶5762 追問 2023-11-14 11:42

但是我之前不是做了其他應收款嘛

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快賬用戶5762 追問 2023-11-14 11:42

我收款的話到庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:42

補充管理費用,因為你做的是其他應收款呀,你支付出去的時候,別人應該給你的,你做了其他應收款。

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:42

不沖管理費用,剛才打錯了。

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:43

你上面的分錄就是正確的,不用修改,不要修改。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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