您好 是的 7月份的增值稅還是需要繳納的 8月份紅沖 影響的是8月份的增值稅
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
你好..7月份有一張發(fā)票..沒作廢..在8月份填開了紅字信息表..但是現(xiàn)在申報(bào)8月份的增值稅..那個(gè)沒有沖減銷售
請(qǐng)教個(gè)事情,客戶7月的增值稅發(fā)票算的剛剛夠抵扣,但是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)不穩(wěn)定,查不到,財(cái)務(wù)就紅沖重開了,重開以后是8月的發(fā)票,沒有7月的發(fā)票了,現(xiàn)在客戶抵扣不了,要交增值稅,有什么辦法不交增值稅嗎
老師,7月31號(hào)開了一張普票,結(jié)果8月2號(hào)發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯(cuò)成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請(qǐng)問報(bào)稅怎么報(bào)?8月申報(bào)7月稅款時(shí)按照13申報(bào)?還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開9的票在銷項(xiàng)表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實(shí)際應(yīng)該開票的金額?
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個(gè)報(bào)表里面應(yīng)該怎么填寫?
購(gòu)物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請(qǐng)問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購(gòu)置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺(tái)下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請(qǐng)明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購(gòu)買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購(gòu)進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報(bào)廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請(qǐng)問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬(wàn)元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司?。?/p>