你好,負(fù)數(shù)發(fā)票是八月份開(kāi)的嗎?
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi),但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師好,我們上個(gè)月開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,客戶說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,需要重新開(kāi),但是發(fā)票他又無(wú)法退回,弄丟了,沒(méi)有進(jìn)行抵扣的,拿不到另外兩聯(lián),我們直接沖紅可以嗎
請(qǐng)問(wèn)6月份給客戶開(kāi)的增值稅發(fā)票開(kāi)戶行名稱寫(xiě)錯(cuò),7月份做了紅沖重開(kāi)了,8月份發(fā)現(xiàn)還是開(kāi)錯(cuò)了,又做紅字重開(kāi)時(shí)紅字上傳不了顯示已抵扣,這是怎么回事銀行名稱寫(xiě)錯(cuò)了客戶能抵扣嗎,發(fā)票查詢顯示發(fā)票正常
老師,客戶9月份銷售開(kāi)具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專票客戶不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開(kāi)一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
請(qǐng)教個(gè)事情,客戶7月的增值稅發(fā)票算的剛剛夠抵扣,但是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)不穩(wěn)定,查不到,財(cái)務(wù)就紅沖重開(kāi)了,重開(kāi)以后是8月的發(fā)票,沒(méi)有7月的發(fā)票了,現(xiàn)在客戶抵扣不了,要交增值稅,有什么辦法不交增值稅嗎
酒店行業(yè),會(huì)員卡充值時(shí)比如充值2000,贈(zèng)送400,贈(zèng)送的400做的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嘛?
你好,私立幼兒園,之前是一套賬,現(xiàn)在要求保育費(fèi)和伙食費(fèi)分開(kāi)做賬,之前的現(xiàn)金余額怎么分開(kāi)?
老師,商貿(mào)公司進(jìn)的商品積壓了,最后便宜處理,那收入就會(huì)小于成本,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,成本小會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
會(huì)計(jì)內(nèi)賬計(jì)提6月份的工資可以直接計(jì)提實(shí)發(fā)數(shù)嗎? 涉及到社保個(gè)人部分,還用體現(xiàn)出來(lái)嗎?
老師,海關(guān)的報(bào)關(guān)單收貨人,和提單的收貨人不一致的話,后期會(huì)影響退稅嗎
支付采礦證續(xù)期延期的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么入賬
體育彩票發(fā)票的項(xiàng)目信息怎么開(kāi)具?
老師,我們是建筑公司,預(yù)繳增值稅款時(shí)彈出來(lái)這個(gè),是什么意思呢?
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
郭老師,是的,負(fù)數(shù)發(fā)票是8月份開(kāi)的
紙質(zhì)的好說(shuō),你把發(fā)票作廢就可以的,然后紅字信息表刪除。七月份的就可以抵扣了。
郭老師,是開(kāi)的電子發(fā)票呢,紅字信息表和紅字發(fā)票都開(kāi)了,也重新開(kāi)了新的藍(lán)字發(fā)票了呢,這樣操作還可以嗎
不可以了 他有其他的發(fā)票嗎?先用其他的發(fā)票抵扣,如果沒(méi)有的話就去稅務(wù)局那邊申請(qǐng)延期繳納 下一個(gè)月認(rèn)證有留底了,再笑一個(gè)月申報(bào)抵欠
郭老師,對(duì)方?jīng)]有其他發(fā)票了呢,申請(qǐng)延期繳納的條件是什么呢?這樣操作以后就可以用之后的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣了嗎
就是直接跟稅務(wù)局那邊說(shuō)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有點(diǎn)問(wèn)題,這個(gè)月紅沖了,然后八月份才開(kāi)過(guò)來(lái),沒(méi)法抵扣,申請(qǐng)延期交稅以后留底抵欠,但是附加稅需要正常交。
郭老師,這個(gè)方案我跟同事溝通了一下,同事說(shuō)這個(gè)很不好申請(qǐng)呢,您這邊有實(shí)際申請(qǐng)過(guò)嗎?或者有遇到過(guò)申請(qǐng)成功的案例嗎
沒(méi)有 我么們這邊有申請(qǐng)的 去年疫情期間
或者是你直接不申請(qǐng)就是不交
不申請(qǐng)不交稅款,應(yīng)該會(huì)有滯納金,影響企業(yè)信用等級(jí)吧?后面再交稅款可以抵扣嗎?
感謝郭老師,希望可以再解答一下哦,謝謝老師
你好,你申請(qǐng)延期也需要交滯納金的 可以抵扣