做一筆紅沖去年金額的分錄,然后重新做一筆1317金額分錄
老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票。客戶今年6月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢,重新開過。 我們根據(jù)客戶要求,7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做?。?/p>
您好!購買方去年收到一張運費專票已在去年認(rèn)證過了。今年開了對應(yīng)發(fā)票紅沖。會計分錄除了做一張紅沖還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師我想問下我們公司今年發(fā)現(xiàn)去年入賬了一張沒蓋章的發(fā)票,已經(jīng)出了費用了,現(xiàn)在要怎么辦啊
老師,請問上個季度紅沖了去年開的應(yīng)收發(fā)票。我們應(yīng)該怎么做分錄
老師,請問上個季度紅沖了去年開的應(yīng)收發(fā)票。我們應(yīng)該怎么做分錄
增加項目大類時顯示已存在怎么解決
老師A0000表,當(dāng)年決議日分配的金額,比如填24年匯算清繳,是填24年實際收到的金額,還是25年決議24年年董事會決議的金額
房子還沒有經(jīng)過5方驗收,但是實際已經(jīng)使用,是否需要繳納房產(chǎn)稅
客戶被列入黑名單,無力償還我司的十萬貨款,那我這邊怎么處理
請問老師,2023年和2024年享受地方政策優(yōu)惠嗎?
老師,新公司建造中的設(shè)計費,怎么做分錄?設(shè)計款是多次付的,發(fā)票未開。
老師,24年年中的時候處置了固定資產(chǎn)一臺車,當(dāng)時同事做賬如下: 借:銀行存款16萬 貸:固定資產(chǎn)清理16萬 借;固定資產(chǎn)清理191333.33 累計折舊88666.67 貸:固定資產(chǎn)280000 借:營業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產(chǎn)清理31333.33 處置固定資產(chǎn)的時候開了16萬(含稅)發(fā)票給對方,并申報了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營業(yè)收入金額存在差異,這個要怎么處理呀?要調(diào)賬嗎?
老師好。咨詢下:一個集團(tuán)有限公司,下設(shè)投資了很多公司。這個集團(tuán)有限公司和下面的公司,都具有法人資格嗎?這種帶有【集團(tuán)】的架構(gòu)和不是集團(tuán)的,有什么主要區(qū)別嗎?
老師,收到一張24年的發(fā)票,還能做賬嗎?
我們客戶在貨款中直接扣了違約金,開了收據(jù),這個可以稅前扣除嗎
紅沖去年的科目變嗎?要不要通過以前年度損益調(diào)整?
不用,紅沖發(fā)票是今年開的
重新做一筆1317金額的分錄要不要也通過以前年度?
不用,發(fā)票也是今年開的,