你好!是的。你沒有入賬啥的,就不用管了
老師,我當(dāng)月(五月)在稅務(wù)數(shù)字賬戶里看到供應(yīng)商開了兩張紅字電票,但我當(dāng)月(5月)進項里沒有看到對應(yīng)的藍字發(fā)票,我問供應(yīng)商要了兩張藍字的電票,也是當(dāng)月(5月)開的藍字發(fā)票,供應(yīng)商當(dāng)月又紅沖了,所以我現(xiàn)在只看到稅務(wù)提醒有2張紅字電票,是因為當(dāng)月開的紅沖了,所以我方進項就看不到藍字發(fā)票了嗎
收到的發(fā)票在5月份抵扣了,現(xiàn)在對方說開重復(fù)了,要我們開具紅字信息沖紅,那這個5月就抵扣了沖紅了進項不是對不上嘛
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個未開具,但是我點擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個未開具,但是我點擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說,稅控盤沒有注銷,不允許在數(shù)電發(fā)票平臺紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請了,但是又開具不了
老師您好,二月份收到的發(fā)票,名頭錯了,三月份對方?jīng)_紅的,現(xiàn)在報稅二月份的藍字發(fā)票沒認(rèn)證抵扣,但是紅字發(fā)票的進轉(zhuǎn)帶出來了,該怎么處理?
請問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認(rèn)34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個賬,以前是收付實現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計提的還是實際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎嗎?
老師 個稅扣繳端 把24年的員工 集中申報在那個模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項目負(fù)責(zé)人說,這個就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實這個是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?