同學(xué),你好 但是紅字發(fā)票的進轉(zhuǎn)帶出來了,你手動把這個刪除
你好:我想咨詢一下,我公司為購貨方,6月份收到銷貨方發(fā)票后認證并做賬,于7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票票面信息錯誤,開了紅字發(fā)票通知單,當月未做進項稅額轉(zhuǎn)出,8月份收到重新開的紅字發(fā)票、藍字發(fā)票,怎樣賬務(wù)處理?
老師您好,我們單位二月份的時候收到一張專用發(fā)票,當月就進行了勾選抵扣,但是四月份對方聯(lián)系我們說發(fā)票稅率開錯了,然后對方給我們開具了紅字發(fā)票,又按正確的稅率給我們開了一張,今天我報四月份稅的時候發(fā)現(xiàn)新開的發(fā)票自動帶進附表二了,但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個地方???
老師好,我有一筆材料,去年8月份進項認證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,開具了紅字信息表,當月進項抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,請問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
老師我發(fā)現(xiàn)7月份認證的兩張發(fā)票抬頭名稱錯了一個字,現(xiàn)在要對方開紅字發(fā)票,再開回正確的發(fā)票,這個月開好后,那我下個月認證是不是可以沖抵進項轉(zhuǎn)出。
老師您好!我們給客戶二月份開了張票,名頭錯了,三月份沖紅,重新開的,這個時候?qū)Ψ綍媹蠖愓f,之前的那張沖紅票的稅,系統(tǒng)也帶出來了,他問稅務(wù)局,稅務(wù)局讓把紅字發(fā)票作廢了,就可以了,紅字發(fā)票電子稅務(wù)局怎么作廢呢
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
這個在表上可以刪除嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是可以的
老師紅字發(fā)票可以作廢嗎
同學(xué),你好 不可以的
好的,謝謝老師
老師已經(jīng)開了紅字發(fā)票的藍票還能勾選認證嗎
同學(xué),你好 不可以了