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Q

請問老師在申報個稅的時候一直顯示沒有按6萬扣繳費用這個怎么辦呢?然后現(xiàn)在報不了個稅。

2024-08-09 06:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-09 06:54

工資薪金申報那里右上 更多 里面有累積扣除費用確認 選擇是

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快賬用戶5693 追問 2024-08-09 06:58

老師,我現(xiàn)在是添加人員都添加不了,然后呢,我進去了,然后我要改按照你的步驟改到七月份不讓我動,他讓我從一月份進去改,可是我一月份進去了,又改不到那個界面

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齊紅老師 解答 2024-08-09 07:04

你是換過電腦還是怎么了

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快賬用戶5693 追問 2024-08-09 07:07

對,老師換過電腦了

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齊紅老師 解答 2024-08-09 07:12

換過電腦的你需要把之前的信息拷貝到這個電腦里面去 找到之前電腦的備份,新電腦恢復(fù)備份

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快賬用戶5693 追問 2024-08-09 07:26

好的老師,我還想問問民間非營利組織去年年報說我們凈資產(chǎn)低于注冊資金,現(xiàn)在讓我們整改這個要怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-08-09 07:27

費用調(diào)整下 做其他應(yīng)收款里面

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快賬用戶5693 追問 2024-08-09 16:37

老師現(xiàn)在是在年報里面讓我們整改,審計報告跟報表都出了,這個我怎么辦呢,那些改不了

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:39

你好,哪些改不了?你能修改哪些?

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快賬用戶5693 追問 2024-08-09 16:43

老師他說的是凈資產(chǎn)低于注冊資金,然后我看了我的凈資產(chǎn)合計數(shù)是負數(shù),這個要怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:44

假設(shè)你的注冊資本是1,000,000,那你的所有者權(quán)益最低是1,000,000 負數(shù)肯定不行,因為他不讓虧損

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快賬用戶5693 追問 2024-08-09 16:46

老師是這樣前面財務(wù)去年做錯了,然后賬上有錢不是負數(shù),然后現(xiàn)在讓我們解釋為什么低于凈資產(chǎn),去年年底有錢有5萬左右

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:49

和賬上的沒有關(guān)系

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:50

一個是權(quán)責發(fā)生制,一個是收付任制,有什么關(guān)系?

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快賬用戶5693 追問 2024-08-09 16:54

老師現(xiàn)在整改的話我需要怎么說呢,不知道要怎么改正

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:57

就是你們單位現(xiàn)在虧損大于收入。

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:57

把你的成本費用紅沖一部分 放到今年做

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快賬用戶5693 追問 2024-08-09 16:59

老師現(xiàn)在他讓我寫個整改說明,報表不能動,我能寫什么比較好?

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齊紅老師 解答 2024-08-09 17:03

你就寫一下什么原因虧損,什么數(shù)據(jù)比較大,毛利潤看一下是不是正常的。

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工資薪金申報那里右上 更多 里面有累積扣除費用確認 選擇是
2024-08-09
1、 上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點擊“稅款計算”。若不符合,您點擊“報表信息填寫”打開對應(yīng)報表→“稅款計算”右邊小三角“減除費用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費用”取消勾選確認后重新點擊“稅款計算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯誤提示,重新點擊“稅款計算”即可。
2024-09-02
這通常是由于上一納稅年度的累計減除費用沒有正確申報導(dǎo)致的。以下是一些解決此問題的建議:

檢查上年度累計減除費用:需要核實上一個納稅年度的累計減除費用是否低于6萬元。如果是,那么需要在當前年度進行更正申報。

進行更正申報:在扣繳客戶端首頁,將稅款所屬月份切回上個月,然后點擊綜合所得申報。進入后,先點擊“4申報表報送”,再點擊“更正申報”。接下來,根據(jù)員工是否符合一次性扣除6萬的政策,選擇相應(yīng)的操作步驟。

修改減除費用扣除確認:如果員工符合一次性扣除6萬的政策,但之前未享受該政策,可以在“減除費用扣除確認”模塊中,將“是否直接按照6萬元扣除”選項修改為“是”,然后重新計算稅款并發(fā)送申報。

核對人員信息采集:確保員工的入職時間等信息正確無誤。如果發(fā)現(xiàn)信息有誤,應(yīng)修改正確后重新報送。

注意數(shù)據(jù)一致性:在進行更正申報時,需要注意數(shù)據(jù)的一致性。確保所有相關(guān)數(shù)據(jù)與實際情況相符,避免因數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致更正失敗。

如果以上步驟仍然無法解決問題,建議咨詢稅務(wù)人士或相關(guān)部門,獲取更具體的指導(dǎo)和幫助。
2024-09-17
你好,直接更正上期的申報就可以。
2022-11-12
有問題的員工也要申報的,如果著急可以先把其他人的都報了,然后找出問題員工原因進行更正申報
2022-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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