你好,直接更正上期的申報(bào)就可以。
老師好,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅。有個(gè)入職滿一年且今年繼續(xù)在職,去年申報(bào)工資未超過6萬的,今年申報(bào)工資時(shí)候跳出來減除費(fèi)用為6萬元。請(qǐng)問這個(gè)是每個(gè)月申報(bào)都會(huì)有6萬元減除費(fèi)用嗎?還是一次性抵扣的?。勘热?月申報(bào)減除了6萬,3月開始就沒有減除費(fèi)用了?是哪種?
老師,要報(bào)個(gè)稅,總顯示有3個(gè)員工上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,工資薪金所得正常,到到稅費(fèi)計(jì)算就少了這3個(gè)人無法申報(bào),之前是在其它電腦操作的
老師 請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金的時(shí)候,其中出現(xiàn)這個(gè)情況:某一個(gè)員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元)在上月申報(bào)的時(shí)候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個(gè)員工要怎樣處理?
老師 請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金的時(shí)候,其中出現(xiàn)這個(gè)情況:某一個(gè)員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元)在上月申報(bào)的時(shí)候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個(gè)員工要怎樣處理?
個(gè)稅申報(bào)上月是在另一臺(tái)電腦申報(bào)的,正常工資所得錄入資料的時(shí)候忘記錄入社保保險(xiǎn)費(fèi)那些就點(diǎn)申報(bào)了,然后這個(gè)月在一直申報(bào)開的電腦上申報(bào)的時(shí)候就提示上一屬期未按照*萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,現(xiàn)在怎么弄?
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點(diǎn)實(shí)際庫存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
已經(jīng)申報(bào)啦,但我還想繼續(xù)用這個(gè)員工來申報(bào)?。ㄒ院螅?
你好根據(jù)您的提示是上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除,該是申報(bào)有問題要更正