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Q

請問老師,專管員叫我更正增值稅申報。因為二月份收到個稅手續(xù)費返還沒有交增值稅,請問: 1. 這個更正申報隨時都可以嗎?因為本月過了申報期 2. 這個更正后,是不是后續(xù)的3-6月都要同事更正 3.其他涉及的還有哪些需要更正的嗎?以及財務(wù)賬務(wù)需要怎么調(diào)整,之前是直接記入營業(yè)外收入的 4. 稅務(wù)局上具體怎么更正 謝謝!

2025-07-19 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-19 10:31

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-19 10:34

您好,更正申報可在2月申報期后辦理但需盡快避免滯納金(日萬分之五),僅需修改2月增值稅表(3-6月無關(guān)聯(lián)錯誤不用改)。 2.紅沖營業(yè)外收入后按價稅分離記 其他收益 和應(yīng)交增值稅(一般人6%),同步補提附加稅(借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費)。 3.電子稅務(wù)局-申報更正-選擇2025年2月增值稅-在 未開具發(fā)票 欄補填不含稅收入-系統(tǒng)自動計算稅款滯納金-在線繳款。注意小規(guī)模適用3%(或優(yōu)惠政策稅率),需同步檢查企業(yè)所得稅收入確認

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快賬用戶4755 追問 2025-07-19 10:38

但是我現(xiàn)在點擊更正2月份增值稅時候,稅務(wù)局提醒需同步更正3-6月的呢

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齊紅老師 解答 2025-07-19 10:48

?您好,是的,要逐月進入申報界面核對,若2月更正未影響該月銷項進項留抵等關(guān)鍵數(shù)據(jù),可直接提交無需修改,僅對提示異?;驍?shù)據(jù)被影響的月份進行更正。 操作路徑為電子稅務(wù)局—我要辦稅—稅費申報與繳納—申報更正—選擇所屬期202503至202506—核對數(shù)據(jù)后保存提交,無需逐月補繳稅款或滯納金。

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快賬用戶4755 追問 2025-07-19 11:49

我現(xiàn)在更正增值稅好了,不需要交稅,因為當時有進項留底,只是影響年度累計銷售額,這種情況我還需要更正其他的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-19 11:55

?您好,無需更正后續(xù)月份申報;本期無補稅也無滯納金,年度累計銷售額變化不影響已申報的3-6月數(shù)據(jù),無需操作。

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快賬用戶4755 追問 2025-07-19 11:57

那利潤表是否需要更正呢,因為銷售額稍微有變動有影響了利潤表的金額吧

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齊紅老師 解答 2025-07-19 12:13

?您好,無需更正利潤表。增值稅銷售額變化不影響利潤表科目(原手續(xù)費返還已按凈額法計入其他收益,增值稅銷項稅額不計收入),故利潤表數(shù)據(jù)保持不變。

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