按季度申報(bào)的印花稅需要計(jì)提,按次申報(bào)的不需要
老師,印花稅可以不計(jì)提,發(fā)生時(shí)直接,借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款。這樣可以嗎?
老師,印花稅需要計(jì)提嗎?我現(xiàn)在做賬是借管理費(fèi)用-印花稅貸銀行
繳納印花稅,借管理費(fèi)用--印花稅,貸銀行存款,這樣做對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問提回的印花稅這樣做可以嗎借銀行存款貸管理費(fèi)用—印花稅
請(qǐng)問印花稅可以只做一筆借:管理費(fèi)用-印花稅 貸銀行存款
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
怎樣知道是按次申報(bào)印花稅還是按季度申報(bào)的?我這個(gè)印花稅是上個(gè)月實(shí)收資本的印花稅
我們選用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,沒有稅金及附加科目,只有管理費(fèi)用-印花稅,用這個(gè)科目可以嗎
意思是不經(jīng)常發(fā)生的就是按次申報(bào),直接計(jì)入稅金及附加
沒有稅金及附加科目,只有管理費(fèi)用-印花稅,用這個(gè)科目可以嗎
可以的,沒問題的哈