你好,按發(fā)票金額填寫
老師好,我是勞務(wù)派遣一般納稅人公司,當(dāng)月開了一張差額征稅發(fā)票金額為20000萬元,備注欄差額征稅金額為:15000元,想問一下,在申報(bào)主表表時(shí),第5欄次按簡易辦法計(jì)稅銷售額本月數(shù)是按開的差額征稅發(fā)票上金額填寫還是按扣減成本后的金額填寫呀。
老師好,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了勞務(wù)派遣發(fā)票,有專票也有普票,本季度沒超30萬,開專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元,稅額為57.28元。象這種申報(bào),附列表資料一填寫后。主表第5行:增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫的呀,按理說是按專票開的全部收入/1.05=金額,可填寫上去不行,要按發(fā)票上不含稅收入填寫數(shù)據(jù)
差額征稅主營業(yè)務(wù)收入是按發(fā)票上的不含稅金額填還是按除以1.05填?增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候那個(gè)銷售額系統(tǒng)自動(dòng)出來的是按發(fā)票上的金額,是需要按除以1.05填還是按系統(tǒng)申報(bào)?
老師,一般納稅人,稅5%.差額系統(tǒng)開的差額發(fā)票.金額1000扣除額800,票上顯示不含稅金額990.48/稅額9.52,我申報(bào)表怎么填寫銷售額,按票面990.48還是1000÷1.05=952.38填寫銷售額
老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
我做賬要用哪個(gè)金額,我看網(wǎng)上都是用952.38確認(rèn)收入,這樣增值稅和收入對(duì)不上
你好,這張差額發(fā)票是我們開出去的嗎,為什么稅率不一樣?
像這樣,都填的差額前的銷售額,差額的發(fā)票稅點(diǎn)直接顯示24000.銷售額1036000合計(jì)106萬
好的,所以只需要確定扣除金額