您好 7月份開出第一份發(fā)票,也收了款,是標志著籌建期結束了。這個就是做賬的時候正常做賬就是了 如果前期籌建期間的支出已經全部入賬的話 就不存在開辦費什么的了 后期用在建設這塊的支出 還是該進在建工程就進在建工程

老師,我這邊又有問題,要問您了,就是,比如說我這邊是做計件的,然后供應商給我們開票,他開呃在建,他在開空存款項或者是建筑工程的時候,他的發(fā)票開的時候,不應該就是要把那個工程項目寫上嘛,然后現在呢,他有一個工程項目景觀工程,他的合同是500萬,但是他結算下來只有300萬,相當于說合同價格跟那個結算價就相差了200萬,然后他在付款的時候吧,我們已經給他付到了300萬,這樣子的意思。
老師,想請教下,公司7月份開出第一份發(fā)票,也收了款,是不是標志著籌建期結束了。這個就是做賬的時候正常做賬就是了吧,不存在開辦費什么的了是不是?那后期用在建設這塊的費用還是該進在建工程就進在建工程嘛
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎建設前期籌建,本來是自然資源局招投標委托第三方建設就好,但是由于時間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉給該單位了,這個會計怎么做科目啊,前期放在應收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費的發(fā)票嗎?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內,那么在2824年9月正式投產后,什么時候開始將 在建工程-建筑工程,轉入 固定資產-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導一下,謝謝
老師,公司7月份就開始籌建了,九月份開始營業(yè),前期銀行賬戶開不了,花的錢都是老板借進來的。 現在公戶開好了,是不是要轉部分投資款進賬戶。 公司還欠著股東的錢,股東又要轉入投資款。這個賬怎么做,有點亂了
老師,請問報個稅時的社保數據報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數 小客戶就會抹掉尾數
我們肉食品公司給客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經過檢查發(fā)現沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們入賬按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
現在期間費用就該分開做了,不能全部入開辦費了嘛。其他沒什么區(qū)別哈,老師
現在期間費用就該分開做了,不能全部入開辦費了其他沒什么區(qū)別哈 是的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問