你好可以的可以這么做的
老師,員工拿回來(lái)的出差發(fā)票里邊有的只有回來(lái)的火車票,有的只有出去的火車票,而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了,根本沒法對(duì)應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎,不按差旅費(fèi)那么報(bào)了
請(qǐng)問:出差人員報(bào)銷差旅費(fèi),在差旅費(fèi)報(bào)銷單上列支了實(shí)際發(fā)生的歺費(fèi)、住宿費(fèi)、各類車票的交通費(fèi),以上費(fèi)用均有發(fā)票。另外,單獨(dú)增加一項(xiàng)出差補(bǔ)助,出差補(bǔ)助的金額,所得稅前允許扣除嗎?
差旅費(fèi)除了員工拿來(lái)的動(dòng)車發(fā)票報(bào)銷, 要是有額外的補(bǔ)助應(yīng)該怎么發(fā)給員工?按天? 我想知道具體的流程,應(yīng)該怎么操作?出差 額外的補(bǔ)助必須要發(fā)嗎?
老師 您好 出差補(bǔ)助需要準(zhǔn)備發(fā)票嗎(當(dāng)?shù)氐牟唾M(fèi)發(fā)票) 還是去外地出差 有出去和回來(lái)的機(jī)票或者火車票的時(shí)間節(jié)點(diǎn) 然后根據(jù)每天的補(bǔ)助金額及天數(shù) 直接填上出差補(bǔ)助的總金額就好 不用準(zhǔn)備發(fā)票了
老師去外地出差有住宿費(fèi),員工開公司車去的,這種情況這個(gè)住宿費(fèi)發(fā)票可以按差旅費(fèi)入賬嗎然后一天給員工補(bǔ)助200元,都做到差旅費(fèi)里可以的嗎
30%-50%是占比研發(fā)加計(jì)的費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用呢?
我們單位8月份調(diào)入干部,然后8月份工資在9月份補(bǔ)發(fā),8月份只發(fā)了車補(bǔ)和通訊,我現(xiàn)在要報(bào)個(gè)稅,她這個(gè)個(gè)人工資薪金收入我按實(shí)際填?還是,還有現(xiàn)在她個(gè)人所得稅的個(gè)人信息采集在她個(gè)人app弄還是?
使用權(quán)資產(chǎn)什么科目,核算什么?
老師,這個(gè)飛機(jī)票做的事管理費(fèi)用,差旅費(fèi),餐費(fèi)做成銷售費(fèi)用差旅費(fèi)是不是不能啊
補(bǔ)交21年的增值稅附加稅滯納金,怎么做分錄,這個(gè)稅款是稅務(wù)檢查的稅款
你好,有三方債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,請(qǐng)問,分公司(小規(guī)模)的賬放到總公司(一般納稅人)一起做,計(jì)提增值稅或者其它賬務(wù),我是按照小規(guī)模的賬做,還是按照一般納稅人的方式做?
請(qǐng)問老師,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額一直是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整?
股權(quán)劃轉(zhuǎn)時(shí)新股東和原股東相互抵賬,最后新股東虧200萬(wàn)元接手,但虧的200萬(wàn)元調(diào)賬時(shí)由被轉(zhuǎn)讓公司自行承擔(dān),請(qǐng)問被轉(zhuǎn)讓公司將虧的200萬(wàn)元記什么科目?
老師好,給臨時(shí)工申報(bào)個(gè)稅,最近3個(gè)月都沒有來(lái)上班,個(gè)稅零申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)提醒連續(xù)3個(gè)月申報(bào)收入為0,我需要在個(gè)稅系統(tǒng)刪掉他嗎