你好,餐費(fèi)你準(zhǔn)備給他寫二級(jí)什么科目的,如果是差旅費(fèi)的話,它的交通費(fèi)和住宿費(fèi)需要對(duì)應(yīng)起來,他不可能在一號(hào)二號(hào)住宿,然后五號(hào)六號(hào)又去吃的飯。
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產(chǎn)的時(shí)候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過年補(bǔ)休,然后現(xiàn)在集中報(bào)銷往返車票機(jī)票等等費(fèi)用,有個(gè)別的沒有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因?yàn)橛猩暾?qǐng)單,審批人簽字了什么的,都是按每個(gè)人自己的實(shí)際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號(hào)人,去的地方不同,報(bào)銷的單據(jù)有車票火車票和機(jī)票,我要一個(gè)人一個(gè)人的做,還是全部打開,機(jī)票和機(jī)票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因?yàn)轱w機(jī)票和火車票要提進(jìn)項(xiàng)稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師,我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票,所以他們往往會(huì)找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來代替,那這種發(fā)票長(zhǎng)時(shí)間累計(jì)的金額也大,入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎?還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,基本每個(gè)月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
老師,員工拿回來的出差發(fā)票里邊有的只有回來的火車票,有的只有出去的火車票,而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了,根本沒法對(duì)應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎,不按差旅費(fèi)那么報(bào)了
老師,員工出差的誤餐費(fèi)可以直接入差旅費(fèi)嗎?還有員工的私車公用,按公司的文件,1元 1公里,拿發(fā)票回來抵消,如果發(fā)票130元,公里數(shù)120公里,那么只按120元給員工報(bào)銷,這120元也是直接入差旅費(fèi),可以不
你好老師,我公司老板出國考察時(shí),在國外消費(fèi)的住宿費(fèi)、打車等費(fèi)用都沒有發(fā)票,只有手寫的一些收據(jù),可以報(bào)銷、稅前能扣除嗎?還有在國外訂購的三張機(jī)票,也沒有發(fā)票,而且飛機(jī)票老板也弄丟了,只有自己打印出來的網(wǎng)上購票的訂單,這可以報(bào)銷嗎?能稅前扣除嗎?謝謝老師。
怎么填寫水母報(bào)告?有一個(gè)企業(yè)。陜西蘭盾江騰智能科技有限公司。
減半征收之后稅率是按25%來征收的不是按5%征收了
我司原本項(xiàng)目投資,投資其48萬(保本收益不保),去年9月開具的一張129881.01萬(含稅)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,收入12.9萬,全部記銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)了。今年業(yè)務(wù)結(jié)束,最終是將退回48萬本金與3.84萬的分紅(只分紅部分開信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)給甲方)。所以5月25號(hào)跨年沖紅12.9萬的發(fā)票,又給對(duì)方重開了38400元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票。當(dāng)年9月有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-信息技術(shù)服務(wù)45212.26元(不含稅)以及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-會(huì)計(jì)工資社保公積金8107.57元。昨天反結(jié)賬到12月份調(diào)整分錄,把當(dāng)時(shí)這筆收入款重新掛帳到應(yīng)收賬款內(nèi),再確認(rèn)銀行存款?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
我有個(gè)企業(yè)注銷,已經(jīng)拿到清稅證明了,下一步還需要做啥
客戶自己的個(gè)體,自己在申報(bào),現(xiàn)在逾期申報(bào)了,第一季度客戶開了14萬多的票,一點(diǎn)成本也沒有,而且是查賬征收、有什么辦法客戶可以少交點(diǎn)稅呢
郭老師,個(gè)體戶有員工過兩年要退休,這個(gè)月要從公司減員,公司想注銷,可以注銷嗎,對(duì)這個(gè)退休人員有沒有什么影響
老師,稅務(wù)要求調(diào)增2024年企業(yè)所得稅,那我需要重新調(diào)賬嗎?
股東拿票來報(bào)銷,會(huì)被認(rèn)為虛構(gòu)成本和被認(rèn)為分紅嗎
老師,可以解釋下為什么幾個(gè)公司之間環(huán)開專票會(huì)導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對(duì)于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會(huì)出現(xiàn)這筆銷項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開出去的銷項(xiàng)?
個(gè)人所得稅不會(huì)算清繳可以嗎,農(nóng)民工聯(lián)系不上
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嗯嗯,那我把時(shí)間也篩選一下
對(duì)的,是的,需要篩選一下。
老師,那比如他有好多8月在外地打車費(fèi)發(fā)票,但是沒有對(duì)應(yīng)該時(shí)間段內(nèi)的住宿費(fèi)發(fā)票和餐費(fèi)發(fā)票,火車票也沒有,這種我還是按差旅費(fèi)報(bào)嗎
然后另外一個(gè)城市的比如10.12光有個(gè)住宿費(fèi),過路費(fèi)的發(fā)票,其他啥都沒有,像這種我也按差旅費(fèi)給報(bào)嗎,還是單獨(dú)按住宿費(fèi)和交通費(fèi)報(bào)
你好,那實(shí)際業(yè)務(wù)是什么的?你看下你們單位的實(shí)際業(yè)務(wù)。
還有他這個(gè)打車發(fā)票不一定是當(dāng)是消費(fèi)出來的,你看一下它的行程單,這個(gè)行程單里面有具體的時(shí)消費(fèi)時(shí)間。
都是老板的報(bào)銷,年底了拿回來一堆讓我整,他也不說是什么
沒有行程單,就是個(gè)機(jī)打發(fā)票
你好,那這種業(yè)務(wù)你自己看著辦吧,實(shí)際有沒有也不知道,也不知道是不是他需要自己消費(fèi)的。
嗯嗯那我就分開餐費(fèi),住宿費(fèi)交通費(fèi)這么報(bào)了
你好,可以的,可以這么做的