你好可以的 可以這么做的
請教老師,有出口權(quán)的商貿(mào)公司,一般納稅人,購進(jìn)的商品完全出口,沒有內(nèi)銷,公司取得的除購進(jìn)商品以外的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
2019年10月,食品批發(fā)公司委托中興商業(yè)公司銷售A商品2000件,協(xié)議價為85元/件,該商品成本為67元/件,增值稅稅率為13%。食品批發(fā)公司收到中興商業(yè)公司開具的代銷清單時開出增值稅專用發(fā)票。發(fā)票上注明售價170000元,增值稅22100元。如果A商品沒有賣出去,中興商業(yè)公司可以將其退回給食品批發(fā)公司。做出以下會計(jì)分錄
2019年10月,食品批發(fā)公司委托中興商業(yè)公司銷售A商品2000件,協(xié)議價為85元/件,該商品成本為67元/件,增值稅稅率為13%。食品批發(fā)公司收到中興商業(yè)公司開具的代銷清單時開出增值稅專用發(fā)票。發(fā)票上注明售價170000元,增值稅22100元。如果A商品沒有賣出去,中興商業(yè)公司可以將其退回給食品批發(fā)公司。做出以下會計(jì)分錄
老師,請問商貿(mào)公司取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)商品沒賣出去呢,可以抵其他商品的銷項(xiàng)增值那部分稅嗎?等商品賣出去再交稅
商貿(mào)公司24年購進(jìn)的商品,沒賣完過期了,購貨時對方開的增值稅專用發(fā)票都已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在過期的那部分進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
一般商貿(mào)公司,鋼材增值稅和所得稅稅負(fù)在多少?
增值稅稅負(fù)2-2.5%所得稅稅負(fù)1%以內(nèi)