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請問下老師,我們公司是高新制造業(yè),去年1到10月份增值稅沒有計(jì)提加計(jì)抵減5%的金額,現(xiàn)在稅務(wù)打電話要我們改報(bào)表要補(bǔ)計(jì)提,是需要改去年的報(bào)表呢,還是直接在今年6月份的報(bào)表中更改,抵減的金額是不是就成了公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢

2024-08-01 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-01 13:20

您好 您說的是改申報(bào)表吧?

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快賬用戶7807 追問 2024-08-01 13:27

是的,稅務(wù)要我們更改申報(bào)表,要我們享受這個(gè)政策,是要改去年的申報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-01 13:27

是要改去年的申報(bào)表哈

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快賬用戶7807 追問 2024-08-01 13:29

是要更改哪一張報(bào)表呀?補(bǔ)計(jì)提加計(jì)抵減的,那報(bào)表更正后是不是返還的稅費(fèi)就成了公司今年的留抵稅額呢

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齊紅老師 解答 2024-08-01 13:51

加計(jì)抵減要填附表四?返還的稅費(fèi)?不返還啊 就在申報(bào)表里面體現(xiàn) 后面月份可以抵扣

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您好 您說的是改申報(bào)表吧?
2024-08-01
你好,可以不退稅,等你申報(bào)7月的做抵減的
2024-08-01
一、關(guān)于增值稅加計(jì)抵減政策是否必須享受 增值稅加計(jì)抵減政策不是強(qiáng)制必須享受的。企業(yè)可以根據(jù)自身實(shí)際情況和經(jīng)營決策來選擇是否享受該政策。 不過,對于符合條件的企業(yè),享受加計(jì)抵減政策可以減輕稅收負(fù)擔(dān),增加企業(yè)現(xiàn)金流,有利于企業(yè)的發(fā)展。 二、關(guān)于退稅的風(fēng)險(xiǎn)評估 合規(guī)性方面: 如果企業(yè)確實(shí)符合增值稅加計(jì)抵減政策的條件,并且更正申報(bào)和退稅申請的操作是按照稅法規(guī)定和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行的,那么在合規(guī)性上通常不存在風(fēng)險(xiǎn)。 企業(yè)需要確保提交的退稅資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,退稅理由充分且符合政策規(guī)定。 稅務(wù)管理方面: 稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核退稅申請時(shí),可能會(huì)對企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)真實(shí)性等進(jìn)行更加嚴(yán)格的審查和核實(shí)。 只要企業(yè)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)得起審查,正常情況下不會(huì)因?yàn)橥硕惗a(chǎn)生額外的風(fēng)險(xiǎn)。 但如果在審查過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在其他稅務(wù)問題或不合規(guī)行為,可能會(huì)引發(fā)相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和后續(xù)處理。 后續(xù)影響方面: 退稅完成后,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)加強(qiáng)對企業(yè)后續(xù)納稅申報(bào)和稅務(wù)管理的關(guān)注,企業(yè)需要持續(xù)保持稅務(wù)合規(guī)性。 企業(yè)自身也應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部稅務(wù)管理,確保準(zhǔn)確理解和運(yùn)用稅收政策,避免因政策理解偏差或操作失誤導(dǎo)致的稅務(wù)問題
2024-08-07
他當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月申報(bào),如果你在今年申報(bào)的話,他會(huì)比對不通過的,你可以試一下。
2022-09-01
你好,可以的,可以這么。
2022-11-28
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