您好 您說的是改申報(bào)表吧?
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,我們今年加計(jì)抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報(bào)表,我想問問,因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅,那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四,之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
老師想問下,我們今年報(bào)了加計(jì)抵減聲明,但一直沒計(jì)提,稅務(wù)局說這個(gè)月可以一并把今年的計(jì)提,這樣的話我在哪里填寫今年的加計(jì)抵減總額,是和本月的加計(jì)抵減額一起填到這個(gè)本期發(fā)生額就可以嗎? 還有就是昨天提交了去年的加計(jì)抵減聲明,我可以直接改去年12月的報(bào)表,把去年的一并計(jì)提嗎
請問下老師,我們公司是高新制造業(yè),去年1到10月份增值稅沒有計(jì)提加計(jì)抵減5%的金額,現(xiàn)在稅務(wù)打電話要我們改報(bào)表要補(bǔ)計(jì)提,是需要改去年的報(bào)表呢,還是直接在今年6月份的報(bào)表中更改,抵減的金額是不是就成了公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
請問下老師,稅務(wù)打電話讓我們更正2024.6月份增值稅申報(bào)表,要補(bǔ)計(jì)提2023年1-10月份的增值稅加計(jì)抵減,但是我們6月份的稅費(fèi)已經(jīng)都繳納完了,更改報(bào)表后當(dāng)期的應(yīng)交稅額和附加稅金額都變了,一共補(bǔ)計(jì)提了1萬多,這個(gè)稅費(fèi)需要申請退稅嗎?還是7月申報(bào)的時(shí)候可以抵扣呢?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
是的,稅務(wù)要我們更改申報(bào)表,要我們享受這個(gè)政策,是要改去年的申報(bào)表嗎
是要改去年的申報(bào)表哈
是要更改哪一張報(bào)表呀?補(bǔ)計(jì)提加計(jì)抵減的,那報(bào)表更正后是不是返還的稅費(fèi)就成了公司今年的留抵稅額呢
加計(jì)抵減要填附表四?返還的稅費(fèi)?不返還啊 就在申報(bào)表里面體現(xiàn) 后面月份可以抵扣