你好,所得稅可以一起更正年報(bào)的
老師好,單位20年加計(jì)抵減聲明填寫了15%的,21年收到電話讓更正為10%的,以及更正增值稅申報(bào)表,那企業(yè)所得稅申報(bào)表季度和年度的是不是都要更正?我50年的賬已經(jīng)結(jié)了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理呢?
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師好,我們公司去年加計(jì)抵減15%聲明錯(cuò)誤,今年更正聲明并且更正增值稅附加稅申報(bào)表繳納稅款了,請(qǐng)問(wèn)我是要在2020年12月調(diào)整賬務(wù)處理呢?還是在2021年調(diào)整?
老師好,我們公司去年加計(jì)抵減15%聲明錯(cuò)誤,今年更正聲明為10%并且更正增值稅附加稅申報(bào)表繳納稅款了,但是沒(méi)有更正年報(bào),請(qǐng)問(wèn)如果我在2021年調(diào)整要怎么處理呢?
老師你好,現(xiàn)更正2020年所得稅匯算報(bào)表,需要補(bǔ)稅90多塊,2021年補(bǔ)繳過(guò)一次,但如果在本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額加上2021的金額,就報(bào)錯(cuò)。不加的話,稅額又多了,有處理的辦法嗎?
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
那請(qǐng)問(wèn)我前面月份需要補(bǔ)的增值稅及附加稅能否在12月調(diào)整賬務(wù)呢?
可以的,都放在年度調(diào)整
好的,謝謝老師
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!