你好,可以的,可以這么。
老師加計(jì)抵減本來2020年年初就可以享受,但是一直沒有填寫聲明,本月剛剛填寫了,那么就是系統(tǒng)里可以往前推3個(gè)月10月11月12月的進(jìn)項(xiàng)加起來填寫在本月申報(bào)嗎?
老師,1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了,但是我今天剛申請(qǐng)了加計(jì)抵減,那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話,是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎?需要寫備注嗎
是我公司成立的時(shí)候是核的是9%,然后我公司的上任會(huì)計(jì)又去核成了6%的,但是也沒有用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng),我也不敢用加計(jì)抵減的政策的,但是稅局給我們打電話給我們說我們用不用加計(jì)抵減政策的然后我這里說用的,但是一直沒用的,但是有這個(gè)政策可以用的,但是今年我去申請(qǐng)的時(shí)候,我還是和去年一樣的政策的時(shí)候,不能打操作,讓稅局把我今年的申請(qǐng)刪除,但是把我去年的刪除了, 今年的申請(qǐng)的加計(jì)抵減的要我打證明蓋公章的才給我刪除掉,因?yàn)槲覀內(nèi)绻菍儆诂F(xiàn)代服務(wù)的話是不能用15%的加計(jì)抵減的,
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師想問下,我們今年報(bào)了加計(jì)抵減聲明,但一直沒計(jì)提,稅務(wù)局說這個(gè)月可以一并把今年的計(jì)提,這樣的話我在哪里填寫今年的加計(jì)抵減總額,是和本月的加計(jì)抵減額一起填到這個(gè)本期發(fā)生額就可以嗎? 還有就是昨天提交了去年的加計(jì)抵減聲明,我可以直接改去年12月的報(bào)表,把去年的一并計(jì)提嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
就直接在本期發(fā)生額把今年未計(jì)提的全部填上就可以是吧
可以的,只要你能申報(bào)了,可以這么做的。