你好,五月抵扣的需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
老師,您好!我們上個月開了一張進(jìn)項的紅字發(fā)票申請單,然后對方?jīng)]有開給我們紅字發(fā)票,我們做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我們應(yīng)該怎么做?
收到一張進(jìn)項專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,給對方開了《信息表》,對方開出了紅字發(fā)票。現(xiàn)在對方要求把藍(lán)字進(jìn)項發(fā)票還給他們,這個進(jìn)項藍(lán)字發(fā)票是否需要退回銷售方?
請問上個月進(jìn)項發(fā)票已抵扣,這個月銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?進(jìn)項稅什么的是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,五月的進(jìn)項票,七月發(fā)現(xiàn)有誤,對方紅沖了,重新開了一張藍(lán)字發(fā)票給我們,我們這個是需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么
本人有兩處工資,一個是全職出納交社保,一處是兼職出納,一處兼職的按工資薪金申報個稅還是勞務(wù)報酬代開發(fā)票。
老師您好!餐飲個體工商戶,怎么報稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們該怎么處理,才能合法合規(guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會計分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
我們這個能用七月這個藍(lán)字票,抵扣么,
可以的,7月可以用這個正確的藍(lán)字抵扣
老師,那就是不用補交稅是吧,
是的,不需要補繳稅款的
直接拿藍(lán)票抵扣就行哈
直接拿藍(lán)票抵扣就行的
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利加油
老師,去年六月的餐票,還能報銷嗎
只要是真實的業(yè)務(wù)就可以報銷
老師,這票是真的么?我在稅務(wù)局查不到,代碼號碼校驗碼,那些都少一位
不好意思這個我們也無法查詢的,
老師,,這些代碼驗證碼什么的,都是全國統(tǒng)一的數(shù)字吧
數(shù)的位數(shù),,,,,,
是的,這些確實是統(tǒng)一的