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老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對(duì)方重新給我們開具。我們給對(duì)方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????

2023-01-12 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-12 10:28

同學(xué)你好 這個(gè)是未抵扣

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快賬用戶9721 追問 2023-01-12 10:33

那需要把發(fā)票退還給人家嘛?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 10:42

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要的

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同學(xué)你好 這個(gè)是未抵扣
2023-01-12
你好;? ? ? ? ? ?對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證的話; 選擇未抵扣? ??
2023-01-12
他之前如果說已經(jīng)沖紅的這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)你是不可以抵扣的,你能夠抵扣的只是這個(gè)藍(lán)字,就是后面重新開的這個(gè)發(fā)票。然后你之前勾選認(rèn)證之后,你不做抵扣,做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2021-01-04
你好;? 這個(gè)是發(fā)票開錯(cuò)了還是怎么回事的;? ??
2023-03-23
不能抵扣的了,你不是已經(jīng)選擇未抵扣嗎?
2022-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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