您好,發(fā)票來了直接做轉(zhuǎn)出
老師我們是購買方上個(gè)月購買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒
我們開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,但對(duì)方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會(huì)計(jì)己經(jīng)做賬,但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦?申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
老師,您好!我們上個(gè)月開了一張進(jìn)項(xiàng)的紅字發(fā)票申請(qǐng)單,然后對(duì)方?jīng)]有開給我們紅字發(fā)票,我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我們應(yīng)該怎么做?
本月我們給我們的供應(yīng)方開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方本月給我們開了紅字發(fā)票,發(fā)票本月沒有給我們,我們下個(gè)月入賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
有幾張發(fā)票稅務(wù)局讓我先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后我們?cè)诩t沖要求銷售方給我們開紅字發(fā)票,我們先進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,后面再收到紅字發(fā)票對(duì)增值稅申報(bào)表有影響嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我上個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)已做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
申報(bào)的時(shí)候不需要轉(zhuǎn)出,做賬的時(shí)候轉(zhuǎn)出
為了賬表一致,也在賬務(wù)上做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
那你把發(fā)票附在后面就行了
23年的發(fā)票可以附在22年憑證后面嗎?
沒問題,可以附在后面的
我本來去年沒有打算做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,可是增值稅申報(bào)時(shí)必須要讓轉(zhuǎn)出,不然不通過。
還有請(qǐng)教一下老師,進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票我到底是要做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
做賬的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)