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老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個會員卡的錢,我們是等到顧客消費(fèi)后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計(jì)入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時候顧客來消費(fèi)了,賬又要怎么處理合適呢?
公司銷售一批貨物100元 客戶轉(zhuǎn)款的時候需要經(jīng)過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務(wù)費(fèi),再轉(zhuǎn)回給我們,我們到賬金額是80元,并且給我們開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是這個費(fèi)用還是要客戶承擔(dān) 客戶需要向我們支付120元,客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶?(公司經(jīng)營范圍沒有服務(wù)業(yè)務(wù)) 2.這20元的保理手續(xù)費(fèi)怎么做賬?
老師,我們公司是新開的,沒有行業(yè)的相關(guān)資質(zhì),所以現(xiàn)在和客戶的合作,都是找了另一個有資質(zhì)的公司去簽訂的,客戶會把錢付到這個有資質(zhì)的公司。我想問下,客戶把錢付到這個公司后,這個收入怎么樣能合理合規(guī)的轉(zhuǎn)入我們公司,然后我們發(fā)票和賬務(wù)怎么處理???
老師,我們是銷售防水產(chǎn)品的商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在有個客戶抵賬進(jìn)來一批白酒,需要對公過賬,對方開票是開進(jìn)來普票還是專票呢?我司想要把這批白酒賣給個人,開普票可以嗎?或者一般這種抵酒的業(yè)務(wù)在賬務(wù)和稅務(wù)兩方面應(yīng)該怎么處理?
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?

