那這個(gè)發(fā)票還能重新開嗎?
老師,我們是一家小超市,分別從AB兩個(gè)公司拿貨,A公司的貨為代銷: 1.B公司給店里的銷售單上只有數(shù)量,沒有金額(不想讓店員看到價(jià)格),這種情況怎樣和供應(yīng)商對(duì)賬?(店里用著進(jìn)銷存軟件)沒有入庫價(jià)格,銷售成本月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)? 2.AB兩個(gè)公司的貨有一部分是相同的,因?yàn)樯婕暗酵藫Q貨,實(shí)物應(yīng)該怎樣區(qū)分?
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購(gòu)買回來的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時(shí)已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時(shí)入的庫存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時(shí)沒有單獨(dú)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請(qǐng)問這種情況我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理呢?
老師,我公司是一般人,2019年借用A公司的資質(zhì)簽訂了銷售合同,由A公司賬戶進(jìn)貨,貨放我們公司庫房,我們自己送貨給客戶,2020年,2021年客戶給我們結(jié)賬,款打到我們賬戶上,我們給客戶開了專票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒有進(jìn)銷存軟件,成本按售價(jià)的75%倒推暫估做的賬。當(dāng)年匯算清繳沒調(diào)暫估。2022.2月上了進(jìn)銷存軟件,領(lǐng)導(dǎo)讓對(duì)出數(shù)量,并重新做賬,到目前為止,我們跟B公司的進(jìn)貨價(jià)一直沒有談妥,我應(yīng)該怎樣做賬。
老師: 問題1: 1. 從廠家進(jìn)貨A 、 B兩種商品,發(fā)票廠家開了A、B兩種產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票。 賣給客戶只賣商品A 商品B是送的。 我作為本公司的會(huì)計(jì), 這種情況該怎么處理? 發(fā)票開給D醫(yī)院的時(shí)候我該怎么開? 問題2: 2.從廠家進(jìn)貨一批產(chǎn)品,錢已經(jīng)付給廠家,廠家也已經(jīng)開了增值稅專用發(fā)票,若干年貨,這批產(chǎn)品到期,已經(jīng)不能對(duì)外銷售,作為會(huì)計(jì),我該怎么處理。 進(jìn)貨: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。那現(xiàn)在我要銷掉這些庫存商品。 是用營(yíng)業(yè)外支出銷嗎 ? 那進(jìn)項(xiàng)稅我該怎么銷?
快賬 會(huì)計(jì)問答 問答詳情 注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審查公司銷售業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn),2019 年年末某經(jīng)銷商采用交款提貨方式購(gòu)買甲產(chǎn)品 100 件。每件甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本 800 元,每件售價(jià) 1000元。公司已收到貨款,發(fā)出貨物并已開具發(fā)票和發(fā)運(yùn)憑單。經(jīng)銷商在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)該批產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同要求,雙方尚未就解決方案達(dá)成一致意見。該公司 2019 年 12月將銷售的 100 件甲產(chǎn)品全部確認(rèn)為銷售收入,并同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 根據(jù)所給資料:指出該公司在銷售業(yè)務(wù)的處理中存在的問題,提出審計(jì)意見。(該公司增值稅稅率為13%) 請(qǐng)問老師銷售業(yè)務(wù)處理存在什么問題,審計(jì)意見是什么,怎么調(diào)分錄
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
不能,就是對(duì)方供應(yīng)商開票時(shí)間晚于我們開出的時(shí)間,他們直接按照他們的庫存開給我們,導(dǎo)致我們產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不上
你好,那你就將錯(cuò)就錯(cuò),你銷售出去的幣B的時(shí)候,你出庫用A的成本。
不行啊,我們都是按照發(fā)票錄入進(jìn)銷存軟件的
那你這樣的話暫估B,但是你的A一直在存貨里面?,F(xiàn)有庫存商品幣待應(yīng)付賬款暫估。
老師,我又確認(rèn)了一下,只是把A貨物100噸賣成了A貨物110噸,所以出現(xiàn)了負(fù)庫存,并且發(fā)票總金額沒有錯(cuò),只是這個(gè)貨物的數(shù)量賣多了10斤,這種怎么處理
是他漲噸了嗎?還是你們?nèi)绻堑脑?,借庫存商品貸營(yíng)業(yè)外收入
進(jìn)銷存軟件的負(fù)庫存怎么處理
借庫存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入10噸*購(gòu)買價(jià)格
給他做一個(gè)一般入庫就可以了
我的意思是進(jìn)銷存軟件負(fù)庫存要做什么單據(jù)沖平
你好,再多一個(gè)入庫單,補(bǔ)上一個(gè)入庫單,數(shù)量是10噸的。