你好!可以的。稅前扣除有限制
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
有一筆押金5萬我公司不需要退給客戶了 這五萬之前已經(jīng)掛了其他應付賬款5萬 現(xiàn)在領導拿了一張餐費來報銷(是因為請客吃飯 這個押金才不需要推給客戶的)可以這樣做分錄嗎:。 借:其他應付款 5萬 貸:營業(yè)外收入5萬 同時 借:管理費用_招待費3000 貸:營業(yè)外收入(紅字3000)
年末了,我們好多項目甲方要求開了發(fā)票,領導說有些可以不做收入,這樣賬上的主營業(yè)務收入金額就和開票系統(tǒng)、增值稅申報表銷項金額不一致了,可以這么操作嗎
老師,我們公司有種情況,就是領導經(jīng)常外出招待客人,發(fā)生的業(yè)務招待費或者差旅費,有很大金額沒有發(fā)票,公司以往做法是找相關地方幫忙開發(fā)票,然后付給對方幾個點的錢,然后用這個發(fā)票來報銷,請問老師,這樣做可以嗎?
你好,老師,我問個問題,老板付出去的現(xiàn)金報銷,沒有額度限制吧,我們公司買了好多電腦和做廣告宣傳,都是老板付現(xiàn)金的,大約10萬,發(fā)票都是有的,我打算轉(zhuǎn)賬給老板,寫報銷,這樣可以嗎
老師,一般納稅人物業(yè)公司的賬做完了,月末計提增值稅和附加的數(shù)是從哪里取的?是銷項稅減進項稅嗎?進項稅應該勾選多少錢怎么判斷?
個稅計算表中的累計工資收入是按應發(fā)工資數(shù)? 職工福利費,工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費這三個扣除標準的工資薪金總額,工資薪金總額是按實發(fā)工資數(shù)還是按應發(fā)工資數(shù)呢?
老師,我剛到一個電商公司怎么開始工作
安裝公司支付的代發(fā)工資款應做到哪個科目?
公司更改了名稱,開具的之前名稱的發(fā)票還能用嗎?
老師,上月一筆廣告費未付款,借:銷售費用 貸:現(xiàn)金 本月已付款怎么調(diào)整,原分錄先沖紅嗎(原分錄還有很多其他費用組合在一起做 )本月更正:借銷售費用 貸其他應付款 借其他應付款 貸:銀行存款;是否都可以這樣:借其他應付款 貸:銀行存款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款
申報個稅時沒按收付實現(xiàn)制,當月工資都是下月申報,意思是本月申報上月工資,是否可以長期這樣操作?深圳地區(qū)
電子稅務局申報的負債表資產(chǎn)合計怎么成紅色的感嘆?
老師這個月有固定資產(chǎn)清理,利潤表里怎么沒來自動生成,收入呢
個人社保部分相差對計提0.06怎么寫分錄
限制金額是怎么算的呀老師,領導一直在充卡給客戶
你好,業(yè)務招待費是按實際發(fā)生額的60%和收入的千分之五,哪一個小按照哪一個扣除。
謝謝老師,收入是指當月開出發(fā)票的金額嗎
那意思就是領導來報銷一萬的話,我只能給他報銷6000的是吧
你好,這個是收入,包括了開票和不開票的收入。 不是不能報 你可以報1萬,只是在匯算清繳的時候需要調(diào)。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。