開(kāi)了發(fā)票增值稅的收入是必須申報(bào)的,至于是否滿足所得稅收入的條件,得另外判斷
#提問(wèn)#老師由于差額納稅開(kāi)票,不含稅收入需要推出來(lái),導(dǎo)致個(gè)別月份為了增值稅和開(kāi)票系統(tǒng)里一致,導(dǎo)致報(bào)增值稅的國(guó)稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的,現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)收入改不了了,讓調(diào)報(bào)表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分錄?貸方寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方用什么科目?急老師
年末了,我們好多項(xiàng)目甲方要求開(kāi)了發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)有些可以不做收入,這樣賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額就和開(kāi)票系統(tǒng)、增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)金額不一致了,可以這么操作嗎
老師,您好,我們單位部分2021的銷售單在2022年開(kāi)票,我是不是得做以前年度損益調(diào)整,這樣就會(huì)導(dǎo)致增值稅報(bào)稅額同主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致,這樣操作可以嗎
我們開(kāi)的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營(yíng)業(yè)收入,所以我們的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò),為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開(kāi)具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說(shuō)我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開(kāi)具發(fā)票金額里100萬(wàn)下個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票.那我未開(kāi)具發(fā)票金額里在填-100萬(wàn)
增值稅申報(bào)表報(bào)了未開(kāi)票收入,主要是按政府部門要求,預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開(kāi)票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只包括了開(kāi)具發(fā)票的這部分收入金額,請(qǐng)問(wèn)金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎?這樣申報(bào)可以嗎
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫(xiě),調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問(wèn),租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無(wú)需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒(méi)有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
可事實(shí)就是 ,有些項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)始干, 甲方讓開(kāi)了發(fā)票
增值稅我是照常交的啊,只是賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)金額不一致
項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)始,開(kāi)的發(fā)票就是虛開(kāi)啊
甲方要求啊,而且有合同,要是確認(rèn)收入我們利潤(rùn)虛高啊,都沒(méi)開(kāi)工,沒(méi)有費(fèi)用
稅會(huì)差是存在的,但是呢,稅局可能要叫你們喝茶
好難,確認(rèn)了發(fā)票收入,就沒(méi)成本
嗯嗯是的,做會(huì)計(jì)難
有其他辦法嗎?
嗯嗯沒(méi)其他辦法了哈,