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請問一般納稅人銷售貨物出口,開具發(fā)票的時候是開專票還是普票,開零稅率還是免稅?是需要先開發(fā)票申報增值稅以后才能申請出口退稅嗎?銷售發(fā)票開了以后要出口退稅需要哪些流程步驟

2024-07-29 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-29 16:12

你好,開普通發(fā)票零稅率 是 商貿(mào)還是生產(chǎn)

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快賬用戶4272 追問 2024-07-29 16:16

商貿(mào)和生產(chǎn)有什么區(qū)別,麻煩告知一下

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齊紅老師 解答 2024-07-29 16:19

商貿(mào)的是退稅申報,生產(chǎn)企業(yè)是免抵退申報 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTQzMjUzNQ==&mid=2652311128&idx=1&sn=02bde452b46214cedd940a6a6943d5d6&chksm=8a7f6183084936eb69fb90e3959096eac5156f913f52d63ffba6f51425a2465cc3c442d6cee3&scene=27 這個是生產(chǎn)企業(yè)的。

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你好,開普通發(fā)票零稅率 是 商貿(mào)還是生產(chǎn)
2024-07-29
對的是的,最快是下一個月。
2024-08-26
出口退稅退的是你進項采購時候的稅,進項稅額。
2022-04-14
您好,學(xué)員。這個要根據(jù)你的情況,分為以下處理 對于出口報關(guān)的貨物,我們可以總體分為以下三種情形:不免稅不退稅、免稅但不退稅、免稅%2B退稅。 1、屬于政策上不免稅不退稅的出口貨物,需視同內(nèi)銷計提銷項稅額,當(dāng)然就不需要進行出口退稅申報了; 2、屬于政策上免稅但不退稅的出口貨物,也不需要進行出口退稅申報,但需要作免稅申報。該免稅申報僅需在增值稅納稅申報的表一第18行填寫免稅銷售額即可,不用再操作退稅申報系統(tǒng)。如果還貨物進項稅抵扣了,其相應(yīng)進項稅額應(yīng)作轉(zhuǎn)出計入成本; 3、排除以上兩種情況,則屬于免稅%2B退稅的出口貨物。對這類貨物,你公司需在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進行出口退稅申報;如果逾期,需在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進行出口免稅申報;如果再逾期,即超過上述退免稅申報期限的,則視同內(nèi)銷計提增值稅銷項稅額。
2022-11-13
要退稅,你首先要有進出口資質(zhì)
2021-01-04
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