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您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請退稅,可以開出口免稅發(fā)票嗎?對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請問這個要怎么處理。出口的這筆要開具出口發(fā)票可以按免稅開開具嗎?

2022-11-13 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-13 23:49

您好,學(xué)員。這個要根據(jù)你的情況,分為以下處理 對于出口報(bào)關(guān)的貨物,我們可以總體分為以下三種情形:不免稅不退稅、免稅但不退稅、免稅%2B退稅。 1、屬于政策上不免稅不退稅的出口貨物,需視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額,當(dāng)然就不需要進(jìn)行出口退稅申報(bào)了; 2、屬于政策上免稅但不退稅的出口貨物,也不需要進(jìn)行出口退稅申報(bào),但需要作免稅申報(bào)。該免稅申報(bào)僅需在增值稅納稅申報(bào)的表一第18行填寫免稅銷售額即可,不用再操作退稅申報(bào)系統(tǒng)。如果還貨物進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,其相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)作轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 3、排除以上兩種情況,則屬于免稅%2B退稅的出口貨物。對這類貨物,你公司需在出口之日的次年4月增值稅納稅申報(bào)期前進(jìn)行出口退稅申報(bào);如果逾期,需在出口之日的次年5月增值稅納稅申報(bào)期進(jìn)行出口免稅申報(bào);如果再逾期,即超過上述退免稅申報(bào)期限的,則視同內(nèi)銷計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。

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齊紅老師 解答 2022-11-13 23:50

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您好,學(xué)員。這個要根據(jù)你的情況,分為以下處理 對于出口報(bào)關(guān)的貨物,我們可以總體分為以下三種情形:不免稅不退稅、免稅但不退稅、免稅%2B退稅。 1、屬于政策上不免稅不退稅的出口貨物,需視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額,當(dāng)然就不需要進(jìn)行出口退稅申報(bào)了; 2、屬于政策上免稅但不退稅的出口貨物,也不需要進(jìn)行出口退稅申報(bào),但需要作免稅申報(bào)。該免稅申報(bào)僅需在增值稅納稅申報(bào)的表一第18行填寫免稅銷售額即可,不用再操作退稅申報(bào)系統(tǒng)。如果還貨物進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,其相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)作轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 3、排除以上兩種情況,則屬于免稅%2B退稅的出口貨物。對這類貨物,你公司需在出口之日的次年4月增值稅納稅申報(bào)期前進(jìn)行出口退稅申報(bào);如果逾期,需在出口之日的次年5月增值稅納稅申報(bào)期進(jìn)行出口免稅申報(bào);如果再逾期,即超過上述退免稅申報(bào)期限的,則視同內(nèi)銷計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。
2022-11-13
您好,參考財(cái)稅〔2012〕39號,不可以直接抵扣的,出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須單獨(dú)用于退稅,不得抵扣國內(nèi)銷項(xiàng)稅。出口與內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)需分開申報(bào),避免混抵。若混抵,那么要補(bǔ)稅、滯納金,甚至影響退稅資格。外貿(mào)企業(yè)適用“免退稅”,進(jìn)項(xiàng)僅限退稅(不是“免抵退”)。
2025-04-10
您好,這個是可以的,可以
2022-07-14
對的是的,最快是下一個月。
2024-08-26
你好,開普通發(fā)票零稅率 是 商貿(mào)還是生產(chǎn)
2024-07-29
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