借預(yù)付賬款貸銀行存款3778消費(fèi)了之后再確認(rèn)成本費(fèi)用。
老師,請(qǐng)問(wèn)加油IC卡充值2000元收到普通發(fā)票怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄,我們是一般納稅人
老師,請(qǐng)問(wèn)我今天收到一張加油普票,上面是預(yù)付卡銷售,應(yīng)該是之前卡里充值加油的,但是之前充值的沒(méi)給我估計(jì)也不會(huì)給了,我就按發(fā)票借管理費(fèi)用加油貸現(xiàn)金可以嗎
你好老師,收到加油費(fèi)發(fā)票,名稱開(kāi)的是:*預(yù)付卡銷售*成品油款,稅率是不征稅,這個(gè)發(fā)票可以做費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司收到一張發(fā)票 開(kāi)的是 銷售禮品卡 稅率是不征稅 這發(fā)票能用嗎?
我們公司是一般納稅人收到一張加油充值卡不征稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
工作中的內(nèi)部單據(jù)累計(jì)多了沒(méi)地方放,怎么處理
老師,去年暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本60萬(wàn),如,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:應(yīng)付賬款-暫估 60,,,匯算清繳前收到成本票50萬(wàn),會(huì)計(jì)憑證我該怎么做,還需要調(diào)整哪些報(bào)表類,請(qǐng)老師給個(gè)詳細(xì)的解答
老師,公司個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
老師 電子稅務(wù)局社保調(diào)整基數(shù) 是根據(jù)上年度月平均工資算的嗎?具體怎么算呢 必須和月平均工資數(shù)據(jù)一致嗎?高點(diǎn)或者低點(diǎn)行嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
想問(wèn)老師,員工常年請(qǐng)病假,現(xiàn)在決定不給他發(fā)工資,但個(gè)人部分的保險(xiǎn)需要他自己補(bǔ)錢(qián),那現(xiàn)在做工資表應(yīng)該怎么做,還是說(shuō)工資表上不需要把他寫(xiě)進(jìn)去?
1、校寶二維碼收的個(gè)人款,退款公司建行賬戶直接轉(zhuǎn)賬給客戶個(gè)人卡了,做賬正常對(duì)應(yīng)個(gè)人?怎么做? 2、二維碼收的學(xué)員款項(xiàng),后全提到公司(未分開(kāi)),銀行賬戶收入顯示(A公司也就是收款機(jī)構(gòu))并非學(xué)員名稱,未確認(rèn)收入按預(yù)收款,怎么做賬? 還有當(dāng)期確認(rèn)收入的怎么做賬?
老師 我是機(jī)構(gòu)所在地A 項(xiàng)目在B市 我是建筑業(yè) 現(xiàn)在要開(kāi)建筑業(yè)的外經(jīng)證 我稅務(wù)系統(tǒng)怎么開(kāi)具外經(jīng)證 老師 你把流程說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)
老師 你好 我們現(xiàn)在根據(jù) 開(kāi)票的金額+收到的發(fā)票金額 報(bào)印花稅,像我們開(kāi)的發(fā)票對(duì)應(yīng)的是單位, 但是都是一條 2條 需要報(bào)嗎?
老師,私車公用,公司對(duì)使用員工汽車發(fā)生的費(fèi)用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式,沒(méi)有簽訂租賃合同。這部分報(bào)銷也需要計(jì)算個(gè)稅嗎
老師,有留抵稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么做分錄
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如果消費(fèi)了500元,借:管理費(fèi)用-交通費(fèi)500 貸:預(yù)付賬款 500 是這樣嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師,油卡充值的3778元可以不做分錄嗎?等到加油后直接按照實(shí)際金額開(kāi)具發(fā)票后,直接做一筆分錄 借:管理費(fèi)用-交通費(fèi)500 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
當(dāng)你消費(fèi)了,你就可以做,沒(méi)有消費(fèi)的話就掛預(yù)付賬款。
我公司收到這張3778元的發(fā)票,不做任何賬務(wù)處理,沒(méi)問(wèn)題吧?
你沒(méi)有支付可以不用做,你支付了的話,那你不做銀行存款嗎?
好的,謝謝老師。
不要客氣,工作愉快