那么含稅計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。收到分包單位給我們開(kāi)具的建筑勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,我們可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人的機(jī)械租賃公司,可以備案簡(jiǎn)易征收,開(kāi)具3%的機(jī)械租賃專用發(fā)票嗎?還是只能開(kāi)具13%的機(jī)械租賃專用發(fā)票?是做機(jī)械租賃的,挖機(jī),塔吊。
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人建筑公司B采用簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)具專用發(fā)票給甲方A,B公司根據(jù)其分包C公司開(kāi)來(lái)3%的專票進(jìn)行差額納稅申報(bào)增值稅,那么B公司租賃機(jī)械設(shè)備和勞務(wù)費(fèi)收到的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
我們是建筑公司,是一般納稅人,我們現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)分包工程這個(gè)開(kāi)票是建筑簡(jiǎn)易計(jì)稅3%來(lái)的(簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)月是無(wú)法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣的對(duì)吧)。 只有當(dāng)月我們有開(kāi)9%的發(fā)票出去才可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。
老師您好,我們是一家一般納稅人建筑公司,主要是做勞務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅,請(qǐng)問(wèn)發(fā)生的人工費(fèi)怎么做分錄
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來(lái)的魚,放在魚塘里,客戶購(gòu)買釣魚票,我購(gòu)入進(jìn)來(lái)的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬(wàn)多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問(wèn)題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒(méi)有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬(wàn),免稅的收入5萬(wàn),在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
怎么做呢?
借:固定資產(chǎn) 全金額 貸:銀行存款
是的,就是那樣做的