您好!采取簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。收到分包單位給我們開具的建筑勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,我們可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
請(qǐng)問老師,一般納稅人建筑公司B采用簡(jiǎn)易計(jì)稅開具專用發(fā)票給甲方A,B公司根據(jù)其分包C公司開來3%的專票進(jìn)行差額納稅申報(bào)增值稅,那么B公司租賃機(jī)械設(shè)備和勞務(wù)費(fèi)收到的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
企業(yè)是建筑工程類公司(一般納稅人)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑勞務(wù)分包,也有建筑企業(yè)勞務(wù)資質(zhì),合同約定簡(jiǎn)易計(jì)稅開具建筑勞務(wù)3%的增值稅普票或?qū)F苯o對(duì)方公司。 請(qǐng)問開出的銷項(xiàng)稅額是否可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?
老師,我們是建筑公司做掛靠的,項(xiàng)目做清包工,一般納稅人,采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,開具3%的專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目可以扣除分包款申報(bào)納稅嗎?如甲公司和乙公司都是一般納稅人,乙公司分包了甲公司的勞務(wù),雙方簽訂了勞務(wù)分包合同,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅。乙公司開稅率3%的勞務(wù)發(fā)票給甲公司,現(xiàn)乙公司又將專業(yè)作業(yè)勞務(wù)(分包勞務(wù)的一部份)分包給丙公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅。請(qǐng)問乙公司可以扣除分包給丙公司的工程款申報(bào)納稅嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
老師,就是只有分包的工程可以差額納稅申報(bào),但是材料費(fèi)、辦公費(fèi)、租賃費(fèi)等等都不能再抵扣了是吧
是的哦!您的理解非常準(zhǔn)確
謝謝老師!
不客氣,如果對(duì)老師的解答滿意,請(qǐng)給個(gè)好評(píng),祝您生活愉快!謝謝