你好,需要按月確認(rèn)收入,而不是提前確認(rèn)的

老師好,請問在4月所得稅匯算清繳的時(shí)候把固定資產(chǎn)一次性扣除了,現(xiàn)在每季度申報(bào)所得稅的時(shí)候需要調(diào)整嗎,還是到明年匯算清繳時(shí)再一次性調(diào)整呢
匯算清繳 我公司在簡易計(jì)稅的房租收入,在2021年1月開始收租房一直到現(xiàn)在,沒有確認(rèn)房租收入。從2022年6年才開始開發(fā)票,確認(rèn)收入, 發(fā)票是從2021年1月份開始開的,到2022年12月31日,發(fā)票才開到2022年6月,匯算清繳這個(gè) A105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填?
我公司有多余辦公房出租,在2021年1月開始收房租一直到現(xiàn)在,沒有開票,沒按時(shí)確認(rèn)房租收入。從2022年6年才開始開發(fā)票,確認(rèn)收入, 發(fā)票是從2021年1月份開始逐步開的,到2022年12月31日,發(fā)票才開到2022年6月,這種情況,匯算清繳A105020表要填嗎 A105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填?
老師問一下,22年8-12月的房租沒做計(jì)提,直接在23年9月份收到發(fā)票的時(shí)候一次性做了支出,23年匯算清繳時(shí)這5個(gè)月的金額需要調(diào)增嗎?
老師,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增屬于23年的收入,是填到納稅調(diào)整明細(xì)表還是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表呢
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請問一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


那我們匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整
你好,你按月確認(rèn)收入,匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)整啊
那稅金得一次性交上啊 我們開票了
你好,從權(quán)責(zé)發(fā)生制角度來說,你開具發(fā)票也是按月,而不是一次性開具的
但是,對方要求一次性開發(fā)票,我們怎么做分錄,假如不含稅收入是12000,稅款為1080
你好,對方這個(gè)要求是不合理的 你一次性開具發(fā)票了,分錄是 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,預(yù)收賬款 今后按月確認(rèn)收入的時(shí)候 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入