他是這個月選擇的嗎?如果是的話,你再下一個月確認(rèn)之后申報增值稅,然后再去申請出口退稅就行。
外貿(mào)出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)退稅勾選,接來下是哪一步?
外貿(mào)企業(yè)出口一批貨,收到了廠家開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并且進(jìn)行了退稅認(rèn)證勾選,申報了增值稅。現(xiàn)在那批貨要進(jìn)行退運(yùn),需將已勾選的退稅發(fā)票申請取消勾選,那申報的增值稅的數(shù)該怎么沖回?
老師好,請問一下出口退稅業(yè)務(wù)在勾選平臺上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在退稅勾選中勾選后,抵扣勾選中就不用再勾選了吧?
商業(yè)出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具錯誤但是已經(jīng)退稅勾選了,需要在勾選認(rèn)證平臺或者退稅申報平臺進(jìn)行操作嗎,讓工廠那邊紅沖再開具正確進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再用于抵扣
老師您好 我想問下我們現(xiàn)在出口退稅備案已經(jīng)審核通過,選的也是外貿(mào)企業(yè) 為什么在稅務(wù)數(shù)字賬戶里發(fā)票勾選確認(rèn)里面沒有出口退稅勾選這個選項(xiàng)
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開始是4月份,那3-4月這個期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會會計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實(shí)收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
我增值稅6月申報了,進(jìn)項(xiàng)是已經(jīng)勾選了,我現(xiàn)在想先操作下流程,我是手工在出口貨物報關(guān)單管理那新建填入的,現(xiàn)在進(jìn)來看到前面有兩個圓點(diǎn),前面是紅色,后面是綠色,數(shù)據(jù)檢查狀態(tài)是檢查通過,下一步是要點(diǎn)報關(guān)單生成明細(xì)嗎
你好對的 是這么做的
我手工填寫出口貨物報關(guān)單管理的信息,還需要做報關(guān)單逐項(xiàng)配單嗎
不需要的 不用配單了
好的,那手工填寫完出口貨物報關(guān)單管理后,出來了這個檢查通過的報關(guān)單,下一步要怎么做呢
找到你選的退稅發(fā)票,然后生成進(jìn)貨明細(xì) 生成申報數(shù)據(jù)