你好,抵扣勾選里面,你找一下有沒(méi)有退稅勾選。
老師你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實(shí),用的是抵扣勾選,全部產(chǎn)品都用于出口,到現(xiàn)在都無(wú)法查詢(xún)到發(fā)票信息,要怎么處理?之前有用過(guò)退稅抵扣,但是在增值稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額并沒(méi)有任何體現(xiàn),后面又改了抵扣勾選,這樣對(duì)嗎
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認(rèn)了,但是現(xiàn)在顯示報(bào)關(guān)單名稱(chēng)和發(fā)票不一樣,專(zhuān)管員審核不通過(guò),那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開(kāi)具嘛
我們上個(gè)月有份海關(guān)繳款書(shū)的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認(rèn),這個(gè)應(yīng)該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,會(huì)計(jì)說(shuō)不能撤銷(xiāo)了,該如何操作? 另一個(gè)說(shuō)l海關(guān)繳款書(shū)這個(gè)如果在抵扣里勾選確認(rèn)是如何操作的?因?yàn)槌黾{說(shuō)她什么也沒(méi)點(diǎn),正常做內(nèi)銷(xiāo)部分抵扣確認(rèn),然后外銷(xiāo)部分正常在退稅里做確認(rèn)統(tǒng)計(jì),這個(gè)海關(guān)繳款書(shū)是在退稅勾選確認(rèn)做統(tǒng)計(jì)時(shí)自己跳出來(lái)的,她什么也沒(méi)做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅科那說(shuō)開(kāi)的不對(duì),讓把發(fā)票退回從新開(kāi),這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來(lái)退稅科又把錯(cuò)誤發(fā)票的退稅流程審批通過(guò)了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了,報(bào)稅的時(shí)候如何申報(bào)
老師您好 我想問(wèn)下我們現(xiàn)在出口退稅備案已經(jīng)審核通過(guò),選的也是外貿(mào)企業(yè) 為什么在稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)里發(fā)票勾選確認(rèn)里面沒(méi)有出口退稅勾選這個(gè)選項(xiàng)
研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒(méi)上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報(bào)個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司自用的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司對(duì)外銷(xiāo)售的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面捐贈(zèng)支出A105070這個(gè)表里面本年金額沒(méi)有,往年的金額有,需要填哪嗎?會(huì)對(duì)本年的匯算哪個(gè)表有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù),要怎么做賬
公司購(gòu)買(mǎi)10套監(jiān)控設(shè)備x1320元/1喜χ,計(jì)入什么科目?
一般企業(yè)所得稅稅負(fù)大概是多少?
老師,報(bào)增值稅填報(bào)時(shí)。 通過(guò)電子稅局局取數(shù), 金額取數(shù),是只勾選正常還是 勾選正常+已紅沖?
老師 所得稅匯算清繳 主表喝彌補(bǔ)虧損表出現(xiàn)黃色標(biāo)識(shí) 可以直接申報(bào)嗎
老師您好 好像沒(méi)有
你這個(gè)沒(méi)有 你問(wèn)下你稅務(wù)局那邊吧,讓他那邊給你增加模塊。
有的話(huà)就是在你截圖的第一個(gè)頁(yè)面里面就有。
這個(gè)應(yīng)該問(wèn)哪個(gè)窗口呢
我現(xiàn)在在稅局他們這邊都不太清楚為啥沒(méi)有
你好,如果是增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)的話(huà),找軟件售后,如果是電子稅務(wù)局就找你稅務(wù)局。
好的 我現(xiàn)在在電子稅局里面 正在跟稅局和出口退稅那邊溝通 謝謝老師 您那邊如果有一樣的問(wèn)題解決了的話(huà)麻煩您跟我說(shuō)下解決方法吧 謝謝老師QAQ
沒(méi)有遇到過(guò) 我們的都顯示的正常
是不是因?yàn)閭浒笡](méi)有成功還是什么情況呢 還是我們中間漏掉了什么步驟?
但是我們也申報(bào)成功了哇 這個(gè)出口退稅備案出了這個(gè)還需要我們做什么嗎
你好,稅務(wù)局海關(guān)那邊都備案了嗎?
這個(gè)是稅務(wù)局的備案 海關(guān)的我們備完了才在稅局備的 不然銀行信息同步不過(guò)來(lái) 所以就很疑惑為什么都成功了但還是沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)
你問(wèn)下稅務(wù)局或者軟件售后吧,他有可能那邊沒(méi)有給你維護(hù)好。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。