你好!可以的。跟對(duì)方說(shuō)下
老師,這次季報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)了一點(diǎn)小問(wèn)題,不知怎么解決,5月份開(kāi)具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅控盤(pán)里忘季做廢了,在做賬的時(shí)候,這張收入沒(méi)有做進(jìn)去,導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開(kāi)具的紅 沖發(fā)票和那張沒(méi)有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時(shí)候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
老師,請(qǐng)問(wèn),我六月份做帳的時(shí)候,實(shí)際進(jìn)項(xiàng),抵扣了一張十萬(wàn)的發(fā)票,但是我入賬的時(shí)候錯(cuò)把20萬(wàn)的發(fā)票入了帳,我這個(gè)月可以,20萬(wàn)的紅沖出來(lái),十萬(wàn)的重新入賬,這樣可以嗎?
老師你好,我想咨詢一下,我們采購(gòu)部員工在當(dāng)月1號(hào)打的借款單要付材料款(辦了借款單手續(xù),領(lǐng)導(dǎo)也審批了,通過(guò)銀行基本戶付了)當(dāng)月20號(hào)發(fā)票回來(lái)了,發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)也簽完字審核了,這個(gè)發(fā)票直接進(jìn)成本,發(fā)票如果是20號(hào)開(kāi)的,但是1號(hào)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬把款已經(jīng)付了,直接把借款單退給采購(gòu)部員工,直接拿1號(hào)的銀行付款回單和發(fā)票直接做賬可以嗎,但是銀行付款回單是1號(hào)付的,發(fā)票20號(hào)開(kāi)的,這個(gè)時(shí)間順序合理嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下: 我公司2018年開(kāi)出一張發(fā)票給對(duì)方單位,后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目不通過(guò)取消了,對(duì)方2018年的時(shí)候就把發(fā)票聯(lián)退回來(lái)了,但我司以前的財(cái)務(wù)沒(méi)有做紅沖處理,所以導(dǎo)致這筆賬一直掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下高速過(guò)路的電子發(fā)票可以認(rèn)證抵扣。報(bào)銷(xiāo)人只打印了一聯(lián)。當(dāng)時(shí)報(bào)銷(xiāo)就做費(fèi)用了。我這邊沒(méi)有再打印,抵扣的時(shí)候,可以直接勾選,不要發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?