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老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥

2021-07-15 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-15 18:01

你好,應(yīng)該是反結(jié)做到5月份處理的

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你好,應(yīng)該是反結(jié)做到5月份處理的
2021-07-15
您好。 1:請問忘記作廢的發(fā)票,有做收入么?
2021-07-15
你好這個不做,這個之前藍(lán)字沒有做,紅字你賬上也不需要做
2021-07-15
同學(xué)你好,如果只是涉及企業(yè)所得稅的收入不對,不需要更正申報,四季度把紅字發(fā)票補做進(jìn)去,再進(jìn)行申報就行了。
2022-12-23
你好,可以反結(jié)賬回去,再9月份做憑證就可以。
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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