您好 公司是一般納稅人,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是一樣的,應(yīng)交增值稅為0,不需要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的分錄 未按照行業(yè)稅負(fù)率繳納增值稅,不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 稅負(fù)率一般是按年核算的 不是單獨(dú)看某個(gè)月

老師,本月計(jì)提增值稅,下月繳納 本月分錄: 1.借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 下月分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸 銀行存款 是這樣嗎?
老師,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫(xiě)的嗎?進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)行對(duì)沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅一般納稅人,每月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,需要做這筆分錄嗎借應(yīng)交稅費(fèi)—-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)—-銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—-未交增值稅
老師好,我公司是一般納稅人,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是一樣的,應(yīng)交增值稅為0,需要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的分錄嗎?未按照行業(yè)稅負(fù)率繳納增值稅,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司為一般納稅人,購(gòu)賣(mài)玉米種子30,對(duì)方開(kāi)的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個(gè)體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個(gè)月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票了
你好,想問(wèn)一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒(méi)有給我們開(kāi)票,然后每個(gè)月我這邊也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師我想問(wèn)下企業(yè)什么情況下會(huì)被定為非正常經(jīng)營(yíng)戶?
樸老師,這個(gè)回答我不是很懂 是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫(kù)按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)偅詈髥渭杀?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫(kù)月份無(wú)關(guān)了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒(méi)錢(qián),小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應(yīng)付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時(shí)公司賬戶有錢(qián)了把錢(qián)轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請(qǐng)問(wèn)已申報(bào)但是沒(méi)有繳稅,剛才點(diǎn)開(kāi)稅費(fèi)繳納進(jìn)去,微信支付寶支付確定后沒(méi)有出現(xiàn)二維碼,退出再進(jìn)去就沒(méi)有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進(jìn)去繳稅
老師你好!運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票10萬(wàn),格外給9000元稅點(diǎn)錢(qián),老板問(wèn)我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬(wàn)油,其他2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫(kù)按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫(kù)月份無(wú)關(guān)了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉(zhuǎn)私備用金一個(gè)月是多少額度


請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月月末需要做增值稅清零的會(huì)計(jì)分錄嗎?像這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)
可以不做的哈 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)? 或者您寫(xiě)了分錄也可以 這樣每個(gè)月看起來(lái)比較清晰
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)