可以每月做,也可以年底再做
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進項銷項進行對沖 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
前提是銷項>進項,月末進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
增值稅一般納稅人,每月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,需要做這筆分錄嗎借應(yīng)交稅費—-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—-進項稅額,借應(yīng)交稅費—-銷項稅,貸應(yīng)交稅費—-未交增值稅
老師,你好,12月的進項稅大于銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄?。窟€是結(jié)轉(zhuǎn)銷項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請問公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師,員工離職半年后申謝公積金補償,要求一次性打入他個人賬戶,這種多少錢才要交個稅?這個要申報個稅?
老師有沒有供應(yīng)商貨款附請款資料的模版(就是附件單據(jù))要求供應(yīng)商提供
老師你好,請問我們公司注冊資本100萬,股東實際實繳150萬,請問怎么辦還能辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
支付給個人運費對方?jīng)]有辦法開發(fā)票怎么弄
你好,關(guān)于車間的滅鼠服務(wù)費應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?借:制造費用-服務(wù)費-xx車間 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商, 這樣寫可以嗎
老師,我是個小規(guī)模金銀首飾公司,經(jīng)常會有無票收入進公戶的,比如我銀行收到了100的貨款,這樣我在申報增值稅無票收入的時候,是直接填寫100,還是需要做價稅分離?100/1.01?
民辦非企業(yè),請問19年的捐贈收入,19年一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做審計,審計說必須把這筆收入處理了,說做捐贈收入,19年打入時,分兩筆,20萬備注捐贈款,65萬那筆沒有備注捐贈,請問現(xiàn)在怎么做合適?增值稅和所得稅需要繳納嗎
每月不做,那需要交增值稅,分錄怎樣做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款