你好,我建議一個月就結(jié)轉(zhuǎn)一次增值稅
老師,我一直沒搞明白平時是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級科目,還是月結(jié)轉(zhuǎn)和年底結(jié)轉(zhuǎn)都可以,如果是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),我平時怎么作分錄
老師幫我指導月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?我聽實操課老師有的說第一個憑證(第一個圖)不需要每月結(jié)轉(zhuǎn),只需要結(jié)轉(zhuǎn)第二個(第二張圖)就行了。年底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)第一個憑證。是這樣嗎?里面有什呢鉤稽關(guān)心?
一般納稅人每個月末都要結(jié)轉(zhuǎn)稅費么?把應交未交的增值稅轉(zhuǎn)出么?這個和有什么會計準則處理會不一樣么?還是說是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?
不交增值稅,月末用結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項稅嗎?還是年底可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)?請老師幫忙寫一個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
老師你好,本年利潤科目的余額,可以每個月轉(zhuǎn)到未分配利潤科目里嗎?還是一定要到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目?
老師,已經(jīng)認證的發(fā)票對方紅沖了,進項稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒有業(yè)務(wù)了,但是為了維護上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請問老師,今年前幾個月的憑證中,原本主營業(yè)務(wù)成本中只有一個二級科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會計在做賬的時候把這部稅額計入到應交稅費-應交增值稅-進項稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認證嗎?我怎么報稅呢,把這部分稅額填在申報表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁版怎么申報個稅啊
老師,有個項目提供進來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進項發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請教下,民非營利組織支付勞務(wù)費的賬務(wù)處理
請問老師請問老師公司為員工購買的意外安全保險進項稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進來的工衣,購進的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進來的花,購進的這個動作用不用印花稅?
截圖當中標紅的地方,進項構(gòu)成比當中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點區(qū)別的地方給我舉例出來。