你好 每月都要結轉(zhuǎn),可以從未交增值稅科目可以直接看出本月應納稅額,本月15號之前繳納以后,根據(jù)繳款憑證沖減該科目。比較方便核算。
一般納稅人,應交稅費-應交增值稅太難了。月末需要結轉(zhuǎn)哪些,銷項稅額結轉(zhuǎn)到未交增值稅,進項稅額結轉(zhuǎn)嗎?有的人說不接轉(zhuǎn)。到底怎么做分錄?
一般納稅人每個月末都要結轉(zhuǎn)稅費么?把應交未交的增值稅轉(zhuǎn)出么?這個和有什么會計準則處理會不一樣么?還是說是年底一次性結轉(zhuǎn)?
一般納稅人增值稅結轉(zhuǎn) 是每個月進項、銷項結轉(zhuǎn)一次 還是年末一次結轉(zhuǎn)合適 如果是每個月都結轉(zhuǎn)一次的話 整個結轉(zhuǎn)分錄應該怎么做呀
老師如圖所示,2月份應交增值稅貸方余額,我要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅,如不轉(zhuǎn)下月繳費了,分錄都做不了,之前那個會計說不用結轉(zhuǎn),如要結轉(zhuǎn)是不是這樣?借應交稅費一應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8764,貸應交稅費一未交增值稅8764
老師,一般納稅人月底都要結轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月初交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 【應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
好的,謝謝
你好 不用客氣,學習開心,工作愉快
這個要是用小企業(yè)會計準則也要結轉(zhuǎn)么
你好 哪個準則也要結轉(zhuǎn)的呢