體現(xiàn)在第2欄認(rèn)證相符的
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會計(jì)他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請問我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
老師,我們收到有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我納稅申報(bào)需要填在申報(bào)表上嗎?我們一時(shí)半會兒都還不會認(rèn)證 ,因?yàn)橐恢睕]得銷項(xiàng)稅,準(zhǔn)備等到要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證
老師,通行費(fèi)的這個(gè)問題,我還沒問完的。就是,關(guān)于通行費(fèi)的電子發(fā)票上的稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話,那我是在做賬的時(shí)候,就應(yīng)該按照通行費(fèi)電子增值稅發(fā)票上的稅額計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目嗎?然后在認(rèn)證1月份增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,手動(dòng)勾選通行費(fèi)的電子發(fā)票嗎?
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師,本無付支無收,是什么意思
老師,內(nèi)帳爛賬整理,庫存現(xiàn)金要怎么整理呀
這道題不明白,能具體講講嗎?
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作
老師,我這啥情況呀,怎么調(diào)
老師您好,稅務(wù)局專管員打電話給我說我們的供應(yīng)商屬為異常經(jīng)營戶,讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我們應(yīng)該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做?會計(jì)憑證應(yīng)該怎么做?
請問下,一般納稅人,月底有幾天未開票部分的收入要怎么報(bào)稅嗎,或者不用報(bào),進(jìn)項(xiàng)也沒開票
制造換電柜和電池,然后投入市場做換電租賃的企業(yè)(類似共享充電寶)請問回本周期怎么計(jì)算
老師 銀行對公賬戶還有法人賬戶被凍結(jié)原因是什么
老師,你好,請問我是做化妝品網(wǎng)店的,這個(gè)網(wǎng)上發(fā)票是怎么開的
老師,用不用在第10欄也填一下呢
他是自動(dòng)填報(bào)的到2和10欄的
老師,我把這張發(fā)票認(rèn)證抵扣了,和會計(jì)賬的非專票不沖突吧?
那個(gè)本身就不是專票,不沖突哈
好的,謝謝老師
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老師,我們的附列表二,不是自動(dòng)填報(bào)的,我手動(dòng)填報(bào),我把第2欄和第10欄都填上沒事吧
能勾選抵扣就是自動(dòng),不能勾選的就是填8B和第10欄
這張發(fā)票能勾選抵扣,但是每個(gè)月報(bào)稅我都是手動(dòng)填的第2欄和8b欄,10欄。我想我這個(gè)月把這張發(fā)票勾選抵扣了,我手動(dòng)填寫2欄的同時(shí),是不是應(yīng)該在10欄也填一下呢
體現(xiàn)在2欄就不能再填到8B了,那樣會重復(fù)抵
好的,謝謝
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