您好!可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
應(yīng)交增值稅一未交增值稅進(jìn)項銷項月末不結(jié)轉(zhuǎn),交增值稅時的分錄如何寫
不交增值稅,月末用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項稅嗎?還是年底可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)?請老師幫忙寫一個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
老師,有進(jìn)項稅額留底,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
老師 每月算好增值稅 借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 年末做一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎 年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫一下
老師,月底對轉(zhuǎn)銷項,進(jìn)項,待認(rèn)證和未交增值稅的一套分錄幫忙寫一下,我不會結(jié)轉(zhuǎn)
老師,24年12月年終報表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費的,然后報銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報關(guān)出口報錯海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號離職,我們4月1號到6號,6天時間公司搞裝修,這6天時間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯了 現(xiàn)已更正那個季度的增值稅申報表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
請問老師,中級考試的多選題,少選和漏選會得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補交費用明細(xì),當(dāng)月計提并繳納。匯算2024年時2025年計提并補交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時再填
剛注冊的律師事務(wù)所,合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
求一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,年底也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好!是的。年底也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
但是 我需要一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
是否可以幫我寫一個 我不會寫
你好!你現(xiàn)在是什么樣的情況?本年銷項大于進(jìn)項,還是進(jìn)項大于銷項?
不要對問題視而不見 請專業(yè)一點
你好!不是專業(yè)不專業(yè)的問題。而是,稅法和會計上根本沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),也就沒有準(zhǔn)確的答案。
是你理解能力有問題嗎?難道沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄嗎?算了。希望你以后不要替我回答問題,請會計學(xué)堂這個軟件對這位老師重新審核一下。
您好!進(jìn)項大于銷項的時候,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,只要在申報表有數(shù)據(jù)就可以了。 如果銷項大于進(jìn)項,做如下分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅