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不交增值稅,月末用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項稅嗎?還是年底可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)?請老師幫忙寫一個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

2021-11-19 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-19 15:15

您好!可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶9405 追問 2021-11-19 15:21

求一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,年底也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-19 15:23

你好!是的。年底也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9405 追問 2021-11-19 15:25

但是 我需要一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

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快賬用戶9405 追問 2021-11-19 15:25

是否可以幫我寫一個 我不會寫

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齊紅老師 解答 2021-11-19 15:25

你好!你現(xiàn)在是什么樣的情況?本年銷項大于進(jìn)項,還是進(jìn)項大于銷項?

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快賬用戶9405 追問 2021-11-19 15:26

不要對問題視而不見 請專業(yè)一點

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齊紅老師 解答 2021-11-19 15:27

你好!不是專業(yè)不專業(yè)的問題。而是,稅法和會計上根本沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),也就沒有準(zhǔn)確的答案。

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快賬用戶9405 追問 2021-11-19 15:35

是你理解能力有問題嗎?難道沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄嗎?算了。希望你以后不要替我回答問題,請會計學(xué)堂這個軟件對這位老師重新審核一下。

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齊紅老師 解答 2021-11-19 15:37

您好!進(jìn)項大于銷項的時候,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,只要在申報表有數(shù)據(jù)就可以了。 如果銷項大于進(jìn)項,做如下分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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您好!可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
2021-11-19
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2023-10-21
你好,兩種方法都可以。實際操作中,月末一般是根據(jù)銷項和進(jìn)項的差額,做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的分錄
2022-01-23
你好,這個兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式都是可以的
2024-08-05
你好,可以年底結(jié)轉(zhuǎn)一次。
2022-01-11
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