您好,這個(gè)是可以這樣操作的,這個(gè)沒問題的哈
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問一次支付幾個(gè)月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個(gè)憑證后面,支付款時(shí)做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本—房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)?
我在2021年10月的時(shí)候預(yù)付了6個(gè)月的房租,當(dāng)時(shí)做賬是借:管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個(gè)月做賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個(gè)房租的賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,而且公司租的是個(gè)人的房子,沒有發(fā)票
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時(shí)候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計(jì)提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時(shí)把之前計(jì)提的費(fèi)用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計(jì)提本月房租 借:管理費(fèi)用-房租 2個(gè)月房租金額 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 2個(gè)月房租金額
老師好,1月的時(shí)候支付了房租 當(dāng)時(shí)是 借:其他-房租 貸:銀行 按月攤銷 借:管理-房租 貸:其他-房租 7月發(fā)票開過來了 是不是只要把發(fā)票 附在 1月 支付房租的憑證后面就可以了,這么操作有沒有問題
一般納稅人公司,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡易征收項(xiàng)目,報(bào)稅時(shí)已經(jīng)把那部分稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行升級(jí)改造,費(fèi)用比例占比達(dá)到多少才能計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒額度,這要怎么申請(qǐng)
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認(rèn)收入也未開票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對(duì)方企業(yè)一直未要求開票,且付款人是個(gè)人賬戶付的。如果想確認(rèn)收入,是否可以先以個(gè)人抬頭開票。待對(duì)方公司確認(rèn)要用公司抬頭開票時(shí)再紅沖個(gè)人抬頭的發(fā)票,重新開具?主要是考慮到可能會(huì)跨年紅沖重開。同一個(gè)月份內(nèi)紅沖重開,一正一負(fù)相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時(shí)已調(diào)增,這個(gè)怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報(bào)個(gè)稅呢
2×22年1月2日進(jìn)行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對(duì)外售出70%。乙公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤100萬元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實(shí)繳時(shí),投資款打入基本戶。還是一般戶
請(qǐng)問這張意思公司繳納的公積金嗎
發(fā)票日期是 7月的 這個(gè)沒問題吧
對(duì)的,這個(gè)是7月的話沒問題的
7月的發(fā)票 放到1月的憑證里面 是可以的 對(duì)吧 老師
對(duì)的,因?yàn)槭菦]跨年,所以沒事的
老師,要是跨年的話 又該怎么處理了 比如是23年11月付的房租 24年7月收到的發(fā)票
那就只能匯算的時(shí)候,11月? 12月這倆月調(diào)增
老師,我看了下 23年11月支付房租 23年11-12月沒有攤銷,24年做了一筆 借:未分配利潤 23年11-12月的攤銷額 貸:其他-房租 后面就正常 從24年1月 借:管理-房租 貸:其他-房租 有沒有什么問題
這個(gè)的話是沒有問問題的,這個(gè)可以這樣的哈
這樣的話 匯繳就不用再把23年11-12 給調(diào)增了 對(duì)吧
相當(dāng)于 賬面上已經(jīng)做了 利潤的減少 表上不用處理了 是這個(gè)意思吧
嗯對(duì),這樣的話匯算清繳,那倆月就不用了
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝