你好,你是支付了三到四年二月份的嗎。
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付,少支付了一萬(wàn),和對(duì)方欠我公司的費(fèi)用抵消了,去年沒有開發(fā)票,今年才開上發(fā)票,我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬,要做以前年度損益調(diào)整嗎?發(fā)票金額是10萬(wàn)多一年
老師你好,我想請(qǐng)教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報(bào)表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請(qǐng)問我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計(jì)算呢?
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款去年計(jì)提了利息費(fèi)用,但沒有收到發(fā)票,公司決定不計(jì)利息,去年計(jì)提的利息要沖回,現(xiàn)在還沒有做匯算清繳,我是不是在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增,在1月份調(diào)賬時(shí)直接沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,還是用以前年度損益調(diào)整,另外,去年是負(fù)利潤(rùn),不需要交企業(yè)所得稅,那我調(diào)賬時(shí)不需要考慮所得稅了,是吧,反正沒有交稅
我是小規(guī)模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且對(duì)方開具了房屋租賃發(fā)票,我直接計(jì)入到了管理費(fèi)用,沒有分?jǐn)?,現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬
我是小規(guī)模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且對(duì)方開具了房屋租賃發(fā)票,我直接計(jì)入到了管理費(fèi)用,沒有分?jǐn)?,現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬,我們軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,也增加不了,我要做哪些分錄,,是不是還要調(diào)整企業(yè)所得稅
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
是支付了三月份到12月份的。
應(yīng)該是到次年的2月份
你好,借預(yù)付賬款,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),這個(gè)金額是一到二月份兒的,匯算清繳,納稅調(diào)增。
那就是說剩下這兩個(gè)月我要按月分?jǐn)偅俗錾鲜龇咒?,我還要做兩個(gè)月分?jǐn)偟姆咒?借,管理費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款 是吧老師,匯算清繳的時(shí)候?yàn)槭裁匆{稅調(diào)增
對(duì)的,是的,因?yàn)槟憬衲甑馁M(fèi)用在去年已經(jīng)做了費(fèi)用抵扣了所得稅,你今年再做費(fèi)用的話,這不就抵扣了兩次。
老師如果,我上述只交了三到十二月份的房租,是不是就不用調(diào)賬了
對(duì)的,是的,是這么理解的。
老師還有一個(gè)問題,我去年暫估庫(kù)存商品,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月收到發(fā)票,我做了沖紅,重新入賬,金額是一致的,我還需要納稅調(diào)整嗎
暫估和發(fā)票一致的,不需要納稅調(diào)整的。
非常感謝老師,祝您生活愉快
不用客氣,工作愉快,非常感謝。