那個是按月攤銷就是
老師,我包地款從4月開始到明年的3月份共計12萬元,已經(jīng)攤銷了3個月的,后續(xù)支付又根據(jù)實際情況結(jié)算又支付了5000元,現(xiàn)在是125000元。老師這個攤銷我要怎么計算呢。是剩余的加上5千元在從新計算攤銷金額嗎?
老師你好,電商裝修材料地板款當(dāng)月支付地板款,也是當(dāng)月收到對方開的普通發(fā)票22828元,銀行支付了22800元 那還有28元只能用庫存現(xiàn)金支付了 ,裝修款都是要入長期待攤費用,那這兩個分錄要怎么做,能說的詳細(xì)點嗎?一般納稅人 外賬
老師,房屋租金,之前按月計提做到管理費用了,做了6個月18000元,但在12月對方開了一張發(fā)票過來寫的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上?現(xiàn)在補(bǔ)做18000元,之前已經(jīng)做了18000元,借管理費用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費每月支付房東費用為8293元,當(dāng)時每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費也一起開了,共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報銷給她,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費每月支付房東費用為8293元,當(dāng)時每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費也一起開了,共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報銷給她,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
不能直接全部放到這個月的費用嗎
不可以的,那個是幾個月的費用
好的 謝謝老師
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